NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
380 2023 28/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TECNICO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES MENSAIS DE E-SOCIAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA CONF. C.I. N°62/23 E NF ANEXA. 22..58.6.4/59/0-00 ELANE S R D SILVA 2.640,00
377 2023 27/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SREVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ACRILICO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL. (JUNTA MILITAR). CONFORME CI Nº71/23. 06..36.9.7/56/0-00 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 1.200,00
376 2023 27/02/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE A DECORAÇÃO COM FLORES, UTILIZADA NA MISSA SOLENE PELOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MARÇO/2023. CI Nº134/23. 31..58.6.8/80/0-00 S&R PRODUCAO DE FLORES LTDA 211,00
368 2023 27/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS DO GIRO DA LANÇA, TROCA DO REPARO DA PATOLA, TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO, SOLDA E REFORÇO DO H DA CONHA DIANTEIRA DA MAQUINA XCMG RETROESCAVADEIRA. 02..73.0.6/18/0-00 ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA 2.900,00
379 2023 27/02/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E PITOS EM VEICULO DO GABINETE, NO MES DE MARÇO/2023. CONF. CI Nº139/23. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 46,00
374 2023 27/02/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. CONFORME CI Nº138/23. 70.5.X.XX./124--32 JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2.105,00
372 2023 27/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA AOS AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONF. CI Nº38/23. 10.7.X.XX./784--18 JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 480,00
371 2023 27/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO NO DIA 23 DE MARÇO/2023, I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA AOS AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI Nº039/2023. 70.5.X.XX./124--32 JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR 250,00
378 2023 27/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 02..93.9.0/21/0-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 2.220,00
369 2023 27/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA EM LINK PROPRIO PARA PUBLICAÇÃO DE ACESSO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS FUNDOS E DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE CONF. C.I. N°63/23 E NF ANEXA. 22..58.6.4/59/0-00 ELANE S R D SILVA 5.000,00
375 2023 27/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA O I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA DE AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI Nº40/23. 06.7.X.XX./084--23 ANA PAULA DE SOUZA 630,00
370 2023 27/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS, PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NO MES DE FEVEREIRO/2023. 04.0.X.XX./854--48 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 340,00
366 2023 27/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2022- 6º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 021/2022 E PREG. ELETRON. Nº 007/2022. 02..41.4.1/24/0-00 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 13.460,00
373 2023 27/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA (SAMSUNG SCX-2880) CONFORME CI Nº034/23. 41..07.5.5/43/0-00 VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 1.470,00
367 2023 24/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 03/2023. 64.1.X.XX./004--82 FRANCISCO GOMES E SILVA 1.800,00
365 2023 24/02/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRONECIMENTO DE SALGADOS PARA OFICINA DE EMPREENDEDORISMO: CONCEITO, IMPORTANCIA E APLICAÇÃO, OFERTADO PELO SEBRAE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E SALA DO EMPEENDEDOR, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº135/2023. 07.6.X.XX./184--80 ANTONIO LEANDRO LIMA 254,00
364 2023 24/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 03/2023. 28.6.X.XX./614--00 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 2.500,00
363 2023 24/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO, COM 2 (DUAS) LICENÇAS, SENDO 1 (UMA) CORTESIA. TERMO DE RATIFICAÇÃO, PROC. LIC. N°007/2023, DISPENSA N°002/2023. 07..79.7.9/67/0-00 NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 8.700,00
358 2023 17/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº52/23 E NF ANEXA. MES MARÇO/2023. 68.2.X.XX./914--34 JOSE FERREIRA DE SA 850,00
357 2023 17/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº51/23. 03.3.X.XX./974--18 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 1.302,00
356 2023 17/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº50/23. 08.4.X.XX./954--46 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 1.302,00
355 2023 17/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº49/23. 70.5.X.XX./274--95 RANDSON SOARES DOS SANTOS 1.302,00
362 2023 17/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 41..05.7.5/71/0-00 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 204.598,00
361 2023 17/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 41..05.7.5/71/0-00 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 175.500,00
360 2023 17/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 41..05.7.5/71/0-00 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 845.362,00
359 2023 17/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 41..05.7.5/71/0-00 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 417.515,00
354 2023 17/02/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 41..05.7.5/71/0-00 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 107.800,00
342 2023 16/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE AÇO INOX, MEDINDO 40X60, PARA INAUGURAGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME C.I Nº 137 NF ANEXA. 10..83.2.2/51/0-00 CASA DAS PLACAS LTDA 3.000,00
341 2023 16/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO FIBRA/VIDRO DESTINADO PARA ENTRADA DA CIDADE DO TREVO DE VERDEJANTE , CONFORM C.I Nº 52/23. 28..18.2.7/11/0-00 A. SENA FIBRA E COURO LTDA 3.000,00
352 2023 16/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, FUNASA. NOS DIAS 20,21,22 E 23/03/2022. 05.9.X.XX./034--50 GABRIELA SILVA LEITE 1.080,00
351 2023 16/02/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, FUNASA. NOS DIAS 20,21,22 E 23/03/2022. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 1.440,00
353 2023 16/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº48/23. 14.0.X.XX./334--82 CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 1.302,00
340 2023 16/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESTAÇÃO BOMBEAMENTO ADUTORA BARRIGUDA/SEDE, CONFORME C.I Nº 51/23. 02.0.X.XX./964--37 FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA 320,00
338 2023 16/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 5.000,00
337 2023 16/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 900,00
336 2023 16/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 30.000,00
339 2023 16/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSO 4BPS, CONFORME CI Nº10/2023. 03..60.0.2/48/0-00 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 3.485,00
348 2023 16/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22 29..97.9.0/36/0-00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 4.227,00
345 2023 16/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22 29..97.9.0/36/0-00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 2.422,00
343 2023 16/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22 29..97.9.0/36/0-00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 6.636,00
349 2023 16/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22 29..97.9.0/36/0-00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 522,00
346 2023 16/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22 29..97.9.0/36/0-00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 386,00
344 2023 16/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22 29..97.9.0/36/0-00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 819,00
347 2023 16/02/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DE VERDEJANTE PELAS RUAS DA CIDADE E POVOADO DE GROSOS E MALHADAREIA ATRAVÉS DE MOTO SOM, CONFORME C.I Nº 136/23 E NF ANEXA. 02.6.X.XX./884--56 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 95,00
350 2023 16/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. 29..97.9.0/36/0-00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 382.000,00
327 2023 15/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA INTERFACE DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E CONFIGURAÇÃO DA MESMA. INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA (3889-1133) NA CENTRAL TELEFONICA. CONF. CI Nº57/2023. 04..86.2.4/27/0-00 INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 2.680,00
325 2023 15/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELA LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONF. C.I. N°49/23 E BOLETO ANEXO. 06..05.2.2/04/0-00 CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID 1.464,00
330 2023 15/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA DA BOMBA DO HIDRAULICO BUDOZE DO TRATOR D-30, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME C.I Nº50/23. 38.6.X.XX./564--72 SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA 480,00
329 2023 15/02/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, FUNASA E A AMUPE DENTRE OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS CONF. CI Nº133/23. 68.0.X.XX./134--34 DORIVAL GONDIM DA SILVA 1.080,00
335 2023 15/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$500,00 CADA, NO APOIO AO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2023. CONF. CI Nº31/2023. 07.4.X.XX./584--95 WILLYS DE SOUZA LAURINDO 2.000,00
333 2023 15/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº59/23. 35.2.X.XX./504--97 FRANCISCO LUIZ DE BARROS 1.302,00
332 2023 15/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMÔNIO. NO MÊS 02/2023. PAG CONF. CI Nº 61/22. 53.5.X.XX./904--10 JOSE HELIO PIRES DE SA 1.302,00
331 2023 15/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES DE MARÇO/2023. PAG CONF. CI Nº60/22. 35.2.X.XX./504--97 FRANCISCO LUIZ DE BARROS 1.250,00
326 2023 15/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRATAMENTO DO ARQUIVO E ENVIO DE DIRF E RAIS, ANO 2023/2022. 07.0.X.XX./924--67 NAYANNE BEZERRA XAVIER 3.600,00
328 2023 15/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO SUPORTE PARA CPU E TONER MASTERPRINT D204 10K, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº58/22 E NF ANEXA. 22..53.6.2/71/0-00 ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA 428,00
334 2023 15/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 4.000,00
308 2023 15/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER O DECRETO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS DIFICULDADES E AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES 02/2023, CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. 22.0.X.XX./544--15 MARIO MATIAS DANTAS 5.800,00
288 2023 14/02/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 , DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. 11..14.1.3/63/0-00 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 15.000,00
324 2023 14/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 02/2023. 47..15.2.1/36/0-00 LAYLA DE SÁ BEZERRA 572,00
322 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 02/2023. 47..15.2.1/36/0-00 LAYLA DE SÁ BEZERRA 836,00
320 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS Prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Técnica – Regularização fundiária do Município, incluindo dados topográficos, coleta de dados topográficos e documentais in loco, alimentação de sistema.Mês 02/2023. 48..66.7.1/54/0-00 LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 9.600,00
313 2023 14/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QYK-3C85 A SERVIÇO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CI Nº035/23. 09..75.3.7/81/0-00 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 126,00
311 2023 14/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ACM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. 13..59.0.9/46/0-00 YURI TAVARES SANTANA CONSERVA -ME 200,00
310 2023 14/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS9-22, CONFORME CI Nº38/23. 03..60.0.2/48/0-00 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 924,00
309 2023 14/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CISTERNAS DE 15.000 MIL LITROS, 300 (TREZENTOS) TUBOS DE PVC PBA DN 50MM, 03 (TRES) ENSILHADEIRAS, NO TRAJETO DE PETROLINA-PE, A VERDEJANTE-PE. CONF. CI Nº036/2023. 44..31.7.8/75/0-00 GOMES ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA 10.500,00
300 2023 14/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23. 03..60.0.2/48/0-00 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 2.268,00
279 2023 14/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS PARA SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº137/23. 29..97.1.4/18/0-00 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 2.350,00
277 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS CARTORARIOS TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°49/23. 29..19.9.3/33/0-00 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE 250,00
296 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME C.I 29/23 E NF ANEXA. 02.0.X.XX./964--37 FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA 180,00
294 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT/UNO PLACA PYY-3764 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , CONFORME .C.I 25/23 E NF ANEXA. 72.5.X.XX./365--04 ADJANE PEREIRA NETO. 30,00
304 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 53/23. 07.0.X.XX./324--56 LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA 1.302,00
303 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 54/23. 06.6.X.XX./174--09 MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 1.302,00
314 2023 14/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES. CONFORME CI Nº039/23. 25.5.X.XX./794--91 FRANCISCO DE SA BEZERRA 540,00
302 2023 14/02/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE PARA FINS DE VÔO PARA BRASÍLIA COM IDA DIA 13 E RETORNO DIA 17/03/2023 E 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 14,15,16/03/2023. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 2.520,00
306 2023 14/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, COMO CARPINTEIRO. CONF. CI Nº140/23. 85.6.X.XX./364--49 ADAILTON JOSE DA SILVA 112,00
305 2023 14/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. 03.9.X.XX./764--44 GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 17.491,00
301 2023 14/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº34/23 E NF ANEXA. COMP. 02/2023. 68.2.X.XX./914--34 JOSE FERREIRA DE SA 850,00
299 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONFORME C.I Nº 56/2023 NF ANEXA. 00.8.X.XX./864--40 JOSE ARMANDO DA SILVA 1.302,00
291 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS SALAS DA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME CI Nº44/2023. 85.6.X.XX./364--49 ADAILTON JOSE DA SILVA 250,00
290 2023 14/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA QUADRA ESPORTIVA SO SITIO RIACHINHO, NESTE MUNICIPIO. 06.9.X.XX./934--48 JOZIMAR SILVA SANTOS 430,00
293 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA-0334. CONFORME CI Nº30/2023. 11..84.0.6/91/0-00 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 727,00
292 2023 14/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPA CONTRATO E ESTOPA COLORIDA. CONF. CI Nº138/23. 11..84.0.6/91/0-00 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 74,00
289 2023 14/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO XCMG (AA90145) PARA MUNUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº045/2023. 37..27.5.1/92/0-00 WILTON PEIXOTO DE MENEZES 897,00
323 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 DEBITADO DO EM 31/01/2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 287,00
321 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 143,00
319 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA OS PIPAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 3.667,00
316 2023 14/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA, REF. AO MES/ANO 12/2022. DEBITADO EM 31/01/2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 71,00
312 2023 14/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES 12/2022, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM 31/01/2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 274,00
318 2023 14/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQISIÇÃO DE REFLETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 06..94.2.0/56/0-00 CASA DO ELETRICISTA LTDA 2.754,00
317 2023 14/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 07..13.6.7/04/0-00 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 2.240,00
315 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 47..96.0.9/50/0-00 MAGAZINE LUIZA S/A 5.899,00
287 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 47..96.0.9/50/0-00 MAGAZINE LUIZA S/A 7.009,00
278 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 10.6.X.XX./974--52 YDAYANNE SILVA CÉZAR 37.200,00
276 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2023, CONF. C.I. N°52/23 E NF ANEXA. 17..35.6.6/17/0-00 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 900,00
295 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME .C.I 28/23 E NF ANEXA. 08.9.X.XX./644--45 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 220,00
281 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. 04..69.9.6/26/0-00 FUNPREV - PREV 200.000,00
280 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. 04..69.9.6/26/0-00 FUNPREV - PREV 250.000,00
286 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023. 03..80.9.9/57/0-00 FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE 15.500,00
285 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. 05..11.5.3/18/0-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 5.000,00
284 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. 05..11.5.3/18/0-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 5.000,00
283 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. 04..76.7.4/40/0-00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA 2.500,00
282 2023 14/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. 04..76.7.4/40/0-00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA 2.000,00
298 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSOCIAÇÕES EM ENCONTRO A DIACONIA, CONFORME C.I Nº 27/2023 ANEXA. 02.7.X.XX./484--39 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 200,00
297 2023 14/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA SERRATALHADA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO LIMOEIRO PARA REGULARIZAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME C.I Nº 23/2023 ANEXA. 02.7.X.XX./484--39 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 200,00
307 2023 14/02/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°132/23 E NF ANEXA. 26..74.8.1/61/0-00 CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 1.450,00
269 2023 13/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 74.5.X.XX./544--34 FRANCISCO DA SILVA SOUZA 14.322,00
275 2023 13/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E AMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CI Nº136/23. 02.7.X.XX./154--05 JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ 1.050,00
271 2023 13/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. CI Nº134/23. 15.6.X.XX./614--17 JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 450,00
270 2023 13/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO STRADA PGH 6619, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº37/23. 72.5.X.XX./365--04 ADJANE PEREIRA NETO. 30,00
268 2023 13/02/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. PAG CONF. CI Nº131/23. 10.9.X.XX./474--14 ANA CECÍLIA BEZERRA 500,00
266 2023 13/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº123/23. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 333,00
274 2023 13/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) MILHEIRO DE BLOCOS PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº135/23. 01..11.3.4/60/0-00 ESPEDITA MARIA ALVES DE SA-CERAMICA ELUJA - ME 500,00
272 2023 13/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM POSTE DE CONCRETO T-7, PARA INSTALAÇÃO DO POÇO BARRIGUDA III, ADUTORA BARRIGUDA. CONFORME CI Nº43/23. NF ANEXA. 08..11.9.9/68/0-00 MODELAJE PREMOLDADOS LTDA 490,00
265 2023 13/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PROC. LICIT. 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022, PELO CONTRATO 07A/2023 - 6º PED. 23..43.5.6/22/0-00 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 3.292,00
267 2023 13/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 06A/2023, PROC. LICIT. 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022, 9° PEDIDO. 23..43.5.6/22/0-00 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.750,00
273 2023 13/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. 08.8.X.XX./354--79 MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA 36.000,00
262 2023 10/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 02/2023 CONF. C.I. N°122/23 E NF ANEXA. 29..97.1.4/18/0-00 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 2.500,00
264 2023 10/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRIGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 02/2023 CONF. C.I. N°125/23 E NF ANEXA. 07.0.X.XX./234--90 FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 1.900,00
263 2023 10/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº126/2023. 06.3.X.XX./764--10 FRANCISCO SILVA TORRES 900,00
261 2023 10/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°46/23 E NF ANEXA. MES 02/2023 14..76.9.2/45/0-00 A AMARO F DA SILVA ME 2.600,00
260 2023 10/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°45/23 E NF ANEXA. MES 01/2023 14..76.9.2/45/0-00 A AMARO F DA SILVA ME 2.600,00
246 2023 09/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS CARTÃO, CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 3 ANOS. CONF. CI Nº35/23. 08..86.6.2/87/0-00 CDL SALGUEIRO 635,00
257 2023 09/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 306,00
259 2023 09/02/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SÍTIO LAGOINHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CI Nº33/23 E NF ANEXA. 06.7.X.XX./424--46 CICERO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 530,00
258 2023 09/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES FEVEREIRO/2023. CI Nº127/23. 10.2.X.XX./104--38 LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO 1.050,00
256 2023 09/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23. 09.4.X.XX./294--40 FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 1.000,00
254 2023 09/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº127/23. 07.1.X.XX./744--56 GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 1.050,00
253 2023 09/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME CI Nº129/23. 07.1.X.XX./744--56 GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 1.100,00
255 2023 09/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 02/2023. 89.9.X.XX./974--72 FRANCISCO DE SA E SILVA 1.302,00
252 2023 09/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CARRO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 105,00
251 2023 09/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº28/23. 14.0.X.XX./334--82 CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 1.302,00
250 2023 09/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº29/23. 70.5.X.XX./274--95 RANDSON SOARES DOS SANTOS 1.302,00
249 2023 09/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE FEVEIRO/2023. CI Nº30/23. 08.4.X.XX./954--46 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 1.302,00
248 2023 09/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº31/23. 03.3.X.XX./974--18 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 1.302,00
247 2023 09/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. 05.9.X.XX./514--54 JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 22.000,00
245 2023 09/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº38/22 E NF ANEXA. 22..53.6.2/71/0-00 ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA 1.956,00
244 2023 08/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAPA DE CARNE DO IPTU 2023 E FICHA FUNCIONAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF. C.I. N°39/23 E NF ANEXA. 02..43.2.8/32/0-00 MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME 1.370,00
243 2023 07/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 02/2023. C.I. Nº40/23. 25..12.0.9/27/0-00 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 1.100,00
242 2023 06/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº41/23 E NF ANEXA. 25..12.0.9/27/0-00 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 1.100,00
241 2023 02/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 02/2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 416,00
240 2023 02/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022. 41..05.7.5/71/0-00 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 15.236,00
239 2023 02/02/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE REC. HID. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022. 41..05.7.5/71/0-00 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 12.612,00
238 2023 02/02/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022. 41..05.7.5/71/0-00 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 13.167,00
237 2023 01/02/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTÁGIO NA SALA DO EMPREEENDEDOR DA CIDADE CITADA. CONFORME CI Nº34/23. 10.8.X.XX./894--01 CICERO DANYLO DA SILVA 300,00
236 2023 01/02/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. 33.0.X.XX./808--05 FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 25.850,00
233 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO BIMETALICO 25 A 36 A ALTRONIC. 05..69.2.5/50/0-00 IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP 370,00
225 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. 03..60.0.2/48/0-00 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 2.601,00
223 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. 41..07.5.5/43/0-00 VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 825,00
222 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23. 41..07.5.5/43/0-00 VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 500,00
221 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS CARTÃO, MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA. CONF. CI Nº29/23. 08..86.6.2/87/0-00 CDL SALGUEIRO 275,00
220 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. 22..84.5.9/99/0-00 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 12.000,00
219 2023 27/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 07..13.6.7/04/0-00 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 3.300,00
221 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS CARTÃO, MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA. CONF. CI Nº29/23. 08..86.6.2/87/0-00 CDL SALGUEIRO 275,00
223 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. 41..07.5.5/43/0-00 VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 825,00
222 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23. 41..07.5.5/43/0-00 VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 500,00
220 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. 22..84.5.9/99/0-00 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 12.000,00
219 2023 27/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 07..13.6.7/04/0-00 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 3.300,00
225 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. 03..60.0.2/48/0-00 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 2.601,00
233 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO BIMETALICO 25 A 36 A ALTRONIC. 05..69.2.5/50/0-00 IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP 370,00
228 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23. 35..72.6.8/39/0-00 BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 80,00
228 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23. 35..72.6.8/39/0-00 BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 80,00
227 2023 27/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DE TURISMO E LASER, FUNDARPE E EMPETUR, E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS. CONFORME CI.Nº129/23. 68.0.X.XX./134--34 DORIVAL GONDIM DA SILVA 1.080,00
227 2023 27/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DE TURISMO E LASER, FUNDARPE E EMPETUR, E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS. CONFORME CI.Nº129/23. 68.0.X.XX./134--34 DORIVAL GONDIM DA SILVA 1.080,00
235 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2023. 64.1.X.XX./004--82 FRANCISCO GOMES E SILVA 1.800,00
234 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2023. 28.6.X.XX./614--00 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 2.500,00
231 2023 27/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23. 85.6.X.XX./364--49 ADAILTON JOSE DA SILVA 850,00
230 2023 27/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23. 06.9.X.XX./934--48 JOZIMAR SILVA SANTOS 150,00
224 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. 38.6.X.XX./564--72 SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA 480,00
224 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. 38.6.X.XX./564--72 SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA 480,00
230 2023 27/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23. 06.9.X.XX./934--48 JOZIMAR SILVA SANTOS 150,00
231 2023 27/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23. 85.6.X.XX./364--49 ADAILTON JOSE DA SILVA 850,00
235 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2023. 64.1.X.XX./004--82 FRANCISCO GOMES E SILVA 1.800,00
234 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2023. 28.6.X.XX./614--00 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 2.500,00
229 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23. 35..72.6.8/39/0-00 BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 998,00
229 2023 27/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23. 35..72.6.8/39/0-00 BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 998,00
226 2023 27/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. 08..11.9.9/68/0-00 MODELAJE PREMOLDADOS LTDA 1.200,00
226 2023 27/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. 08..11.9.9/68/0-00 MODELAJE PREMOLDADOS LTDA 1.200,00
232 2023 27/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 4.500,00
232 2023 27/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 4.500,00
218 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS ? ?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 20233 CONF. C.I. N°28/23 E NF ANEXA. 44.9.X.XX./254--72 MARIA CEZAR DA SILVA 422,00
218 2023 27/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS ? ?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 20233 CONF. C.I. N°28/23 E NF ANEXA. 44.9.X.XX./254--72 MARIA CEZAR DA SILVA 422,00
215 2023 26/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. 11..36.1.2/43/0-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 58.800,00
215 2023 26/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. 11..36.1.2/43/0-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 58.800,00
214 2023 26/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. 03..75.4.0/07/0-00 REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA 1.000,00
214 2023 26/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. 03..75.4.0/07/0-00 REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA 1.000,00
212 2023 26/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23. 06.6.X.XX./174--09 MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 1.302,00
211 2023 26/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23. 07.0.X.XX./324--56 LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA 1.302,00
211 2023 26/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23. 07.0.X.XX./324--56 LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA 1.302,00
212 2023 26/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23. 06.6.X.XX./174--09 MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 1.302,00
209 2023 26/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. 02.4.X.XX./984--86 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA 600,00
208 2023 26/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. 02.7.X.XX./484--39 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 800,00
208 2023 26/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. 02.7.X.XX./484--39 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 800,00
209 2023 26/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. 02.4.X.XX./984--86 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA 600,00
217 2023 26/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, MÁQUINA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. CONF. CI Nº08/23. 86.7.X.XX./094--15 JOSE FRANCISCO DA SILVA MATIAS 3.000,00
217 2023 26/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, MÁQUINA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. CONF. CI Nº08/23. 86.7.X.XX./094--15 JOSE FRANCISCO DA SILVA MATIAS 3.000,00
213 2023 26/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23. 11..84.0.6/91/0-00 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 181,00
213 2023 26/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23. 11..84.0.6/91/0-00 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 181,00
216 2023 26/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 16.000,00
216 2023 26/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 16.000,00
210 2023 26/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO, 09..79.5.8/81/0-00 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 254,00
210 2023 26/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO, 09..79.5.8/81/0-00 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 254,00
207 2023 25/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LYRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE, ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº128/23. 68.0.X.XX./134--34 DORIVAL GONDIM DA SILVA 1.080,00
206 2023 25/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 3.000,00
207 2023 25/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LYRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE, ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº128/23. 68.0.X.XX./134--34 DORIVAL GONDIM DA SILVA 1.080,00
206 2023 25/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 3.000,00
204 2023 25/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. 02..93.9.0/21/0-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 785,00
204 2023 25/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. 02..93.9.0/21/0-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 785,00
205 2023 25/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO, 09..79.5.8/81/0-00 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 254,00
205 2023 25/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO, 09..79.5.8/81/0-00 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 254,00
203 2023 24/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. 72.5.X.XX./365--04 ADJANE PEREIRA NETO. 90,00
203 2023 24/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. 72.5.X.XX./365--04 ADJANE PEREIRA NETO. 90,00
202 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. 08.4.X.XX./954--46 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 1.302,00
201 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. 03.3.X.XX./974--18 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 1.302,00
200 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23. 14.0.X.XX./334--82 CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 1.302,00
199 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. 70.5.X.XX./274--95 RANDSON SOARES DOS SANTOS 1.302,00
197 2023 24/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. 00.8.X.XX./084--71 DANYLO TAVARES DE SA 1.000,00
194 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. 68.2.X.XX./914--34 JOSE FERREIRA DE SA 740,00
194 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. 68.2.X.XX./914--34 JOSE FERREIRA DE SA 740,00
197 2023 24/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. 00.8.X.XX./084--71 DANYLO TAVARES DE SA 1.000,00
200 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23. 14.0.X.XX./334--82 CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 1.302,00
199 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. 70.5.X.XX./274--95 RANDSON SOARES DOS SANTOS 1.302,00
201 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. 03.3.X.XX./974--18 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 1.302,00
202 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. 08.4.X.XX./954--46 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 1.302,00
192 2023 24/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. 17..35.6.6/17/0-00 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 900,00
192 2023 24/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. 17..35.6.6/17/0-00 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 900,00
193 2023 24/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. 08.9.X.XX./644--45 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 325,00
193 2023 24/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. 08.9.X.XX./644--45 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 325,00
195 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. 02..93.9.0/21/0-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 1.785,00
195 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. 02..93.9.0/21/0-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 1.785,00
196 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. 03..60.0.2/48/0-00 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 2.631,00
196 2023 24/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. 03..60.0.2/48/0-00 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 2.631,00
198 2023 24/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. 21..45.0.2/95/0-00 INFOMAXX LTDA - ME 577,00
198 2023 24/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. 21..45.0.2/95/0-00 INFOMAXX LTDA - ME 577,00
96 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 19..25.6.9/87/0-00 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 46.275,00
94 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE RUAS NO POVOADO DE GROSSOS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS JUNTO AO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONF. CI Nº15/23. 39..94.1.0/11/0-00 JONAS F S SANTOS -ME 4.370,00
94 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE RUAS NO POVOADO DE GROSSOS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS JUNTO AO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONF. CI Nº15/23. 39..94.1.0/11/0-00 JONAS F S SANTOS -ME 4.370,00
96 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 19..25.6.9/87/0-00 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 46.275,00
174 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. 06.9.X.XX./494--98 JOSE BARBOZA DOS SANTOS 18.000,00
144 2023 23/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 136,00
140 2023 23/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 336,00
109 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO MES DE JANEIRO/2022. 34..48.1.6/08/0-00 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412 2.210,00
109 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO MES DE JANEIRO/2022. 34..48.1.6/08/0-00 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412 2.210,00
140 2023 23/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 336,00
144 2023 23/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 136,00
174 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. 06.9.X.XX./494--98 JOSE BARBOZA DOS SANTOS 18.000,00
112 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. 41..38.2.0/15/0-00 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 156.000,00
100 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 22..29.2.6/39/0-00 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 57.600,00
97 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. 22..29.2.6/39/0-00 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 60.000,00
95 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 14..43.0.6/37/0-00 BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 8.400,00
87 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 19..46.4.8/73/0-00 GALCONT CONTABILIDADE - ME 36.000,00
87 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 19..46.4.8/73/0-00 GALCONT CONTABILIDADE - ME 36.000,00
95 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 14..43.0.6/37/0-00 BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 8.400,00
97 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. 22..29.2.6/39/0-00 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 60.000,00
100 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 22..29.2.6/39/0-00 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 57.600,00
112 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. 41..38.2.0/15/0-00 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 156.000,00
128 2023 23/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. 26..74.8.1/61/0-00 CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 1.450,00
127 2023 23/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 01..06.3.4/62/0-00 FELISBERTO FERREIRA FILHO 12.000,00
127 2023 23/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 01..06.3.4/62/0-00 FELISBERTO FERREIRA FILHO 12.000,00
128 2023 23/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. 26..74.8.1/61/0-00 CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 1.450,00
190 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE LAMINA, SOLDA DO H, CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PATOLA DA RETROESCAVADEIRA XCMG PLACA 0005, ANO 2018, CONFORME C.I Nº 19/2023 E NF EM ANEXO. 02..73.0.6/18/0-00 ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA 1.200,00
190 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE LAMINA, SOLDA DO H, CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PATOLA DA RETROESCAVADEIRA XCMG PLACA 0005, ANO 2018, CONFORME C.I Nº 19/2023 E NF EM ANEXO. 02..73.0.6/18/0-00 ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA 1.200,00
182 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 74.5.X.XX./384--04 ANTONIO SOUSA DAMASCENA 16.800,00
181 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 90.2.X.XX./134--15 ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 16.200,00
180 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 11.0.X.XX./364--30 ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 16.800,00
179 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 06.7.X.XX./394--74 CICERO ANTONIO DA SILVA 16.334,00
178 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. 70.5.X.XX./214--20 DANIELA DA SILVA ALMEIDA 15.624,00
177 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 06.5.X.XX./624--71 CICERO IVAN DE OLIVEIRA 15.624,00
176 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 06.0.X.XX./094--95 CICERO MANOEL DA SILVA 15.624,00
175 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. 85.6.X.XX./014--91 JACINTO DIONISIO DA SILVA 15.624,00
173 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 07.0.X.XX./084--98 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 15.624,00
172 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. 09.1.X.XX./974--98 MARIA LUCIVANIA DA SILVA 15.624,00
171 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. 86.7.X.XX./584--15 MARIA DO CARMO SILVA 15.624,00
170 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 04.3.X.XX./324--70 EDIRCEU GETULIO ALVES 15.624,00
169 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. 11.0.X.XX./384--51 Odilon José da Silva 15.624,00
168 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. 15.6.X.XX./834--00 JOSE DA SILVA NOGUEIRA 15.624,00
167 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. 70.0.X.XX./944--37 TIAGO PEREIRA NETO 15.624,00
166 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 10.5.X.XX./324--43 IELDO ANTONIO OLIVEIRA 15.624,00
165 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. 04.0.X.XX./874--24 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 15.624,00
164 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. 09.2.X.XX./664--88 EDNALVA GOMES DA SILVA 15.624,00
163 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 09.1.X.XX./044--45 JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA 15.624,00
162 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. 06.4.X.XX./114--08 ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ 15.624,00
161 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. 07.0.X.XX./674--98 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 15.624,00
160 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 11.6.X.XX./598--13 JORGE LEONARDO DA SILVA 15.624,00
159 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. 05.6.X.XX./914--51 DIONE BARBOSA DOS SANTOS 15.624,00
158 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. 70.0.X.XX./674--10 ROGERIO DO NASCIMENTO 15.624,00
157 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 70.5.X.XX./064--55 ELEN CARLA DA SILVA GOMES 15.624,00
156 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. 06.8.X.XX./934--19 ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA 18.120,00
154 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. 08.5.X.XX./524--37 FABIANO DA SILVA 15.624,00
153 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. 03.8.X.XX./155--95 RITA DE KASSIA DA SILVA 15.624,00
152 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. 01.2.X.XX./354--40 CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS 15.624,00
151 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. 09.7.X.XX./968--06 JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 15.624,00
149 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. 84.3.X.XX./814--00 LUIZ FERREIRA DA SILVA 15.624,00
148 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. 09.4.X.XX./214--24 ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 15.624,00
147 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. 09.7.X.XX./374--83 JULIANO BENTO DA SILVA 15.624,00
146 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 11.9.X.XX./794--05 LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA 15.624,00
145 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 09.0.X.XX./724--40 FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA 15.624,00
146 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 11.9.X.XX./794--05 LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA 15.624,00
145 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 09.0.X.XX./724--40 FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA 15.624,00
149 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. 84.3.X.XX./814--00 LUIZ FERREIRA DA SILVA 15.624,00
148 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. 09.4.X.XX./214--24 ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 15.624,00
147 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. 09.7.X.XX./374--83 JULIANO BENTO DA SILVA 15.624,00
151 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. 09.7.X.XX./968--06 JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 15.624,00
152 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. 01.2.X.XX./354--40 CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS 15.624,00
154 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. 08.5.X.XX./524--37 FABIANO DA SILVA 15.624,00
153 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. 03.8.X.XX./155--95 RITA DE KASSIA DA SILVA 15.624,00
156 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. 06.8.X.XX./934--19 ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA 18.120,00
159 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. 05.6.X.XX./914--51 DIONE BARBOSA DOS SANTOS 15.624,00
158 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. 70.0.X.XX./674--10 ROGERIO DO NASCIMENTO 15.624,00
157 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 70.5.X.XX./064--55 ELEN CARLA DA SILVA GOMES 15.624,00
161 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. 07.0.X.XX./674--98 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 15.624,00
160 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 11.6.X.XX./598--13 JORGE LEONARDO DA SILVA 15.624,00
162 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. 06.4.X.XX./114--08 ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ 15.624,00
163 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 09.1.X.XX./044--45 JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA 15.624,00
164 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. 09.2.X.XX./664--88 EDNALVA GOMES DA SILVA 15.624,00
165 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. 04.0.X.XX./874--24 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 15.624,00
166 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 10.5.X.XX./324--43 IELDO ANTONIO OLIVEIRA 15.624,00
168 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. 15.6.X.XX./834--00 JOSE DA SILVA NOGUEIRA 15.624,00
167 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. 70.0.X.XX./944--37 TIAGO PEREIRA NETO 15.624,00
169 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. 11.0.X.XX./384--51 Odilon José da Silva 15.624,00
172 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. 09.1.X.XX./974--98 MARIA LUCIVANIA DA SILVA 15.624,00
173 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 07.0.X.XX./084--98 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 15.624,00
171 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. 86.7.X.XX./584--15 MARIA DO CARMO SILVA 15.624,00
170 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 04.3.X.XX./324--70 EDIRCEU GETULIO ALVES 15.624,00
175 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. 85.6.X.XX./014--91 JACINTO DIONISIO DA SILVA 15.624,00
176 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 06.0.X.XX./094--95 CICERO MANOEL DA SILVA 15.624,00
178 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. 70.5.X.XX./214--20 DANIELA DA SILVA ALMEIDA 15.624,00
177 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 06.5.X.XX./624--71 CICERO IVAN DE OLIVEIRA 15.624,00
181 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 90.2.X.XX./134--15 ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 16.200,00
180 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 11.0.X.XX./364--30 ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 16.800,00
179 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 06.7.X.XX./394--74 CICERO ANTONIO DA SILVA 16.334,00
182 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 74.5.X.XX./384--04 ANTONIO SOUSA DAMASCENA 16.800,00
187 2023 23/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 1.440,00
104 2023 23/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº12/23. 35.6.X.XX./234--72 PEDRO JOAQUIM DA SILVA 300,00
103 2023 23/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CINº13/23. 02.7.X.XX./484--39 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 400,00
103 2023 23/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CINº13/23. 02.7.X.XX./484--39 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 400,00
104 2023 23/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº12/23. 35.6.X.XX./234--72 PEDRO JOAQUIM DA SILVA 300,00
187 2023 23/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 1.440,00
191 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS Valor referente a catalogação de informaçóes com manutenção e arquivo do e-social no mês 01/2023. 00.9.X.XX./474--79 Giglyolla Neves de Sá 4.200,00
189 2023 23/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 98.4.X.XX./534--49 MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 2.500,00
188 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 98.4.X.XX./534--49 MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 2.500,00
141 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023. 33.0.X.XX./808--05 FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 2.106,00
139 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. 06.3.X.XX./764--10 FRANCISCO SILVA TORRES 750,00
138 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023. 03.4.X.XX./104--07 Severina Marizete Da Silva 350,00
137 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023. 06.7.X.XX./114--99 FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA 900,00
134 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI Nº60/23. 02.7.X.XX./154--05 JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ 1.108,00
133 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 287,00
125 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. 04.0.X.XX./854--48 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 408,00
108 2023 23/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23. 10.9.X.XX./474--14 ANA CECÍLIA BEZERRA 500,00
107 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23. 06.2.X.XX./924--90 ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA 158,00
101 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. CI Nº16/23. 15.6.X.XX./614--17 JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 350,00
99 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. 10.2.X.XX./104--38 LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO 1.000,00
98 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. 74.5.X.XX./544--34 FRANCISCO DA SILVA SOUZA 650,00
99 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. 10.2.X.XX./104--38 LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO 1.000,00
98 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. 74.5.X.XX./544--34 FRANCISCO DA SILVA SOUZA 650,00
101 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. CI Nº16/23. 15.6.X.XX./614--17 JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 350,00
107 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23. 06.2.X.XX./924--90 ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA 158,00
108 2023 23/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23. 10.9.X.XX./474--14 ANA CECÍLIA BEZERRA 500,00
125 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. 04.0.X.XX./854--48 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 408,00
134 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI Nº60/23. 02.7.X.XX./154--05 JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ 1.108,00
133 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 287,00
137 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023. 06.7.X.XX./114--99 FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA 900,00
139 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. 06.3.X.XX./764--10 FRANCISCO SILVA TORRES 750,00
138 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023. 03.4.X.XX./104--07 Severina Marizete Da Silva 350,00
141 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023. 33.0.X.XX./808--05 FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 2.106,00
188 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 98.4.X.XX./534--49 MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 2.500,00
189 2023 23/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 98.4.X.XX./534--49 MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 2.500,00
191 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS Valor referente a catalogação de informaçóes com manutenção e arquivo do e-social no mês 01/2023. 00.9.X.XX./474--79 Giglyolla Neves de Sá 4.200,00
126 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. 08..38.0.9/50/0-00 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 645,00
102 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. 11..84.0.6/91/0-00 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 93,00
102 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. 11..84.0.6/91/0-00 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 93,00
126 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. 08..38.0.9/50/0-00 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 645,00
124 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.505,00
123 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 128,00
122 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 27,00
121 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.336,00
120 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 827,00
119 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 459,00
118 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 217,00
117 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 125,00
116 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 341,00
115 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 28,00
114 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 303,00
106 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23. 25..12.0.9/27/0-00 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 1.100,00
105 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23. 25..12.0.9/27/0-00 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 1.100,00
91 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.991,00
89 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 45,00
88 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE. REF. AO MES 12/2022. CI Nº09/23. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 33.700,00
89 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 45,00
88 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE. REF. AO MES 12/2022. CI Nº09/23. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 33.700,00
91 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.991,00
105 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23. 25..12.0.9/27/0-00 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 1.100,00
106 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23. 25..12.0.9/27/0-00 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 1.100,00
114 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 303,00
115 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 28,00
116 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 341,00
117 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 125,00
119 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 459,00
118 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 217,00
120 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 827,00
121 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.336,00
123 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 128,00
122 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 27,00
124 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.505,00
84 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 1.500,00
84 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 1.500,00
113 2023 23/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.500,00
83 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 5.000,00
82 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 100.000,00
83 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 5.000,00
82 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 100.000,00
113 2023 23/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.500,00
130 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. 29..97.1.4/18/0-00 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 2.500,00
111 2023 23/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. 44..03.3.3/98/0-00 ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 43.750,00
110 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 37..60.2.9/87/0-00 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 84.000,00
90 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 37..60.2.9/87/0-00 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 168.000,00
85 2023 23/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA – MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. 23..05.2.7/99/0-00 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 66.000,00
85 2023 23/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA – MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. 23..05.2.7/99/0-00 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 66.000,00
90 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 37..60.2.9/87/0-00 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 168.000,00
110 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 37..60.2.9/87/0-00 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 84.000,00
111 2023 23/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. 44..03.3.3/98/0-00 ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 43.750,00
130 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. 29..97.1.4/18/0-00 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 2.500,00
132 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. 07.0.X.XX./234--90 FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 1.900,00
131 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. 05.9.X.XX./514--54 JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 2.000,00
92 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 04.6.X.XX./814--73 ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 43.080,00
86 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. 86.7.X.XX./774--49 CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA 18.928,00
86 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. 86.7.X.XX./774--49 CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA 18.928,00
92 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 04.6.X.XX./814--73 ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 43.080,00
131 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. 05.9.X.XX./514--54 JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 2.000,00
132 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. 07.0.X.XX./234--90 FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 1.900,00
93 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. 29..30.2.2/50/0-00 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 30.000,00
93 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. 29..30.2.2/50/0-00 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 30.000,00
129 2023 23/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. 07..53.8.1/83/0-00 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.381,00
129 2023 23/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. 07..53.8.1/83/0-00 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.381,00
136 2023 23/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. 05..69.2.5/50/0-00 IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP 4.632,00
135 2023 23/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA. 05..69.2.5/50/0-00 IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP 4.632,00
135 2023 23/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA. 05..69.2.5/50/0-00 IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP 4.632,00
136 2023 23/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. 05..69.2.5/50/0-00 IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP 4.632,00
143 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA. 47..15.2.1/36/0-00 LAYLA DE SÁ BEZERRA 480,00
142 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA. 47..15.2.1/36/0-00 LAYLA DE SÁ BEZERRA 825,00
142 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA. 47..15.2.1/36/0-00 LAYLA DE SÁ BEZERRA 825,00
143 2023 23/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA. 47..15.2.1/36/0-00 LAYLA DE SÁ BEZERRA 480,00
186 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. 10.5.X.XX./574--52 ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 18.000,00
185 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. 05.0.X.XX./334--22 RONALDO JOAO DE SOUZA 18.000,00
184 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. 04.2.X.XX./064--07 EDINALDO GETULIO ALVES 32.160,00
183 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. 07.0.X.XX./114--47 JOAO JAELSON DOS SANTOS 18.000,00
155 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 02.7.X.XX./804--39 LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. 22.884,00
150 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. 04.7.X.XX./774--83 ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO 21.600,00
150 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. 04.7.X.XX./774--83 ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO 21.600,00
155 2023 23/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 02.7.X.XX./804--39 LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. 22.884,00
183 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. 07.0.X.XX./114--47 JOAO JAELSON DOS SANTOS 18.000,00
184 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. 04.2.X.XX./064--07 EDINALDO GETULIO ALVES 32.160,00
186 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. 10.5.X.XX./574--52 ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 18.000,00
185 2023 23/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. 05.0.X.XX./334--22 RONALDO JOAO DE SOUZA 18.000,00
79 2023 22/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO; RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE 06 (SEIS) PNEU'S DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. 17..87.7.9/76/0-00 J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA 4.596,00
79 2023 22/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO; RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE 06 (SEIS) PNEU'S DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. 17..87.7.9/76/0-00 J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA 4.596,00
78 2023 22/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº13/23. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 242,00
78 2023 22/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº13/23. 07.4.X.XX./714--67 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 242,00
80 2023 22/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 2.000,00
80 2023 22/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 2.000,00
81 2023 22/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.000,00
81 2023 22/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.000,00
37 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. 00..70.3.1/57/0-00 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 9.000,00
35 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. 11..14.1.3/63/0-00 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 8.460,00
35 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. 11..14.1.3/63/0-00 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 8.460,00
37 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. 00..70.3.1/57/0-00 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 9.000,00
36 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. 11..84.0.6/91/0-00 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 980,00
34 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. 45..34.5.1/43/0-00 MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 550,00
33 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. 07..13.6.7/04/0-00 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 2.450,00
31 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 07..13.6.7/04/0-00 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 5.030,00
30 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23. 14..93.2.3/27/0-00 UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA 70,00
29 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23. 07..29.5.9/50/0-00 MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 850,00
29 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23. 07..29.5.9/50/0-00 MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 850,00
31 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 07..13.6.7/04/0-00 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 5.030,00
30 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23. 14..93.2.3/27/0-00 UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA 70,00
34 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. 45..34.5.1/43/0-00 MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 550,00
33 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. 07..13.6.7/04/0-00 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 2.450,00
36 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. 11..84.0.6/91/0-00 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 980,00
77 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) LINHAS DA CONHA TRAZEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CI Nº12/23. 02.0.X.XX./964--37 FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA 320,00
32 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23. 94.6.X.XX./844--15 CICERO SANTOS DA SILVA 1.000,00
32 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23. 94.6.X.XX./844--15 CICERO SANTOS DA SILVA 1.000,00
77 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) LINHAS DA CONHA TRAZEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CI Nº12/23. 02.0.X.XX./964--37 FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA 320,00
67 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POV. LAGOA. REF. AO MES 12/2022. NF. 234472198. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 387,00
65 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA CAIXA DAGUA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235166115. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 329,00
60 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 62,00
58 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 25,00
52 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 120,00
46 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 509,00
45 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 526,00
44 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 152,00
43 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 544,00
42 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 15,00
41 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 225,00
40 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 173,00
39 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 93,00
38 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 184,00
38 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 184,00
39 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 93,00
40 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 173,00
42 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 15,00
41 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 225,00
45 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 526,00
44 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 152,00
43 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 544,00
46 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 509,00
52 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 120,00
58 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 25,00
60 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 62,00
65 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA CAIXA DAGUA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235166115. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 329,00
67 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POV. LAGOA. REF. AO MES 12/2022. NF. 234472198. 10..83.5.9/32/0-00 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 387,00
75 2023 20/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 67.757,00
74 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 103.980,00
73 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 46.560,00
72 2023 20/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 78.600,00
70 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 54.612,00
69 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 8.190,00
68 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 44.400,00
66 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 10.740,00
64 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 8.760,00
63 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 15.000,00
62 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 55.500,00
61 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 16.200,00
57 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 220.000,00
56 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 60.000,00
55 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 7.900,00
54 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 259.200,00
53 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 9.000,00
51 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 29.700,00
50 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 26.177,00
48 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 296.421,00
47 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 135.000,00
48 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 296.421,00
47 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 135.000,00
51 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 29.700,00
50 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 26.177,00
53 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 9.000,00
54 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 259.200,00
55 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 7.900,00
57 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 220.000,00
56 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 60.000,00
62 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 55.500,00
61 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 16.200,00
64 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 8.760,00
63 2023 20/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 15.000,00
66 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 10.740,00
68 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 44.400,00
69 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 8.190,00
72 2023 20/01/2023 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 78.600,00
70 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 54.612,00
73 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 46.560,00
74 2023 20/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 103.980,00
75 2023 20/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 67.757,00
71 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 7.740,00
59 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 7.812,00
49 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 23.123,00
49 2023 20/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 23.123,00
59 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 7.812,00
71 2023 20/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 7.740,00
76 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CI Nº07/23. 07..13.6.7/04/0-00 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 2.450,00
76 2023 20/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CI Nº07/23. 07..13.6.7/04/0-00 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 2.450,00
26 2023 16/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. 68.0.X.XX./134--34 DORIVAL GONDIM DA SILVA 1.080,00
26 2023 16/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. 68.0.X.XX./134--34 DORIVAL GONDIM DA SILVA 1.080,00
27 2023 16/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 29..97.9.0/36/0-00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 69.000,00
27 2023 16/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 29..97.9.0/36/0-00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 69.000,00
28 2023 16/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 55.000,00
28 2023 16/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. 09..76.9.0/35/0-00 COMPESA - AGUA 55.000,00
24 2023 13/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23. 44..03.3.3/98/0-00 ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 3.674,00
24 2023 13/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23. 44..03.3.3/98/0-00 ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 3.674,00
25 2023 13/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23. 08..38.0.9/50/0-00 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 315,00
25 2023 13/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23. 08..38.0.9/50/0-00 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 315,00
21 2023 11/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, SEDE DA PREFEITURA 01 CISTERNA DE 5 MIL LTS E 01 CAIXA DE 1.000 LTS, TOTAL 6.000 MIL LITROS, VALOR UNITARIO R$0,31 CENTAVOS. VALOR TOTAL 2.480,00. CONT. N°099/2022; PROC. LIC. N°054/2022, CARTA CONV. N°016/2022. 03..67.9.5/88/0-00 HIGIENIZADORA R. Y. LTDA 2.480,00
21 2023 11/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, SEDE DA PREFEITURA 01 CISTERNA DE 5 MIL LTS E 01 CAIXA DE 1.000 LTS, TOTAL 6.000 MIL LITROS, VALOR UNITARIO R$0,31 CENTAVOS. VALOR TOTAL 2.480,00. CONT. N°099/2022; PROC. LIC. N°054/2022, CARTA CONV. N°016/2022. 03..67.9.5/88/0-00 HIGIENIZADORA R. Y. LTDA 2.480,00
20 2023 11/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, EMPETUR, FUNDARPE. CONF. CI Nº122/23. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 1.440,00
20 2023 11/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, EMPETUR, FUNDARPE. CONF. CI Nº122/23. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 1.440,00
23 2023 11/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023. 13.7.X.XX./074--64 MARIA ALINE PEREIRA NUNES 5.263,00
22 2023 11/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTERNA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA:PGM-0334, CONFORME CI 03/23. 02.0.X.XX./964--37 FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA 1.700,00
23 2023 11/01/2023 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023. 13.7.X.XX./074--64 MARIA ALINE PEREIRA NUNES 5.263,00
22 2023 11/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTERNA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA:PGM-0334, CONFORME CI 03/23. 02.0.X.XX./964--37 FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA 1.700,00
19 2023 09/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23. 09..75.3.7/81/0-00 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 126,00
19 2023 09/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23. 09..75.3.7/81/0-00 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 126,00
14 2023 06/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. 72.5.X.XX./365--04 ADJANE PEREIRA NETO. 137,00
14 2023 06/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. 72.5.X.XX./365--04 ADJANE PEREIRA NETO. 137,00
15 2023 06/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO. 28.6.X.XX./614--00 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 257,00
15 2023 06/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO. 28.6.X.XX./614--00 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 257,00
16 2023 06/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 24 A 27/012023. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 1.440,00
16 2023 06/01/2023 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 24 A 27/012023. 55.8.X.XX./344--87 HAROLDO SILVA TAVARES 1.440,00
18 2023 06/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. 64.1.X.XX./004--82 FRANCISCO GOMES E SILVA 1.800,00
17 2023 06/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. 28.6.X.XX./614--00 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 2.500,00
17 2023 06/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. 28.6.X.XX./614--00 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 2.500,00
18 2023 06/01/2023 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. 64.1.X.XX./004--82 FRANCISCO GOMES E SILVA 1.800,00
12 2023 05/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. 18..04.3.4/50/0-00 MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME 600,00
12 2023 05/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. 18..04.3.4/50/0-00 MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME 600,00
13 2023 05/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. 23..36.8.7/38/0-00 MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 1.500,00
13 2023 05/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. 23..36.8.7/38/0-00 MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 1.500,00
7 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 04..19.6.6/45/0-00 IMPRENSA NACIONAL 5.000,00
7 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 04..19.6.6/45/0-00 IMPRENSA NACIONAL 5.000,00
10 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023. 90..40.0.8/88/0-00 BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A 2.000,00
9 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. 00..00.0.0/00/4-36 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
8 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. 00..36.0.3/05/0-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,00
8 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. 00..36.0.3/05/0-77 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,00
9 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. 00..00.0.0/00/4-36 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
10 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023. 90..40.0.8/88/0-00 BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A 2.000,00
11 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 09..13.4.6/14/0-00 PASEP (COTA-PARTE) 100.000,00
11 2023 04/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 09..13.4.6/14/0-00 PASEP (COTA-PARTE) 100.000,00
4 2023 03/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 E BOLETO ANEXO. 09..79.5.8/81/0-00 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 254,00
4 2023 03/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 E BOLETO ANEXO. 09..79.5.8/81/0-00 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 254,00
5 2023 03/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. 72.5.X.XX./365--04 ADJANE PEREIRA NETO. 30,00
5 2023 03/01/2023 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. 72.5.X.XX./365--04 ADJANE PEREIRA NETO. 30,00
6 2023 03/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA. 04..60.6.6/86/0-00 S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA. 7.450,00
6 2023 03/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA. 04..60.6.6/86/0-00 S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA. 7.450,00
3 2023 02/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA. 10..20.9.0/63/0-03 RECH AGRICOLA S/A 1.600,00
1 2023 02/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. 08..38.0.9/50/0-00 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 2.223,00
3 2023 02/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA. 10..20.9.0/63/0-03 RECH AGRICOLA S/A 1.600,00
1 2023 02/01/2023 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. 08..38.0.9/50/0-00 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 2.223,00
2 2023 02/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. 34..02.8.3/16/0-02 CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. 1.200,00
2 2023 02/01/2023 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. 34..02.8.3/16/0-02 CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. 1.200,00
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Emitido dia 15/10/2024 às 13:14:32