DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9666 registros
LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 538 - DATA: 01/04/2025
CICERO PLINIO DOS SANTOS SILVA MACIEL
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "14° PEGA DE BOI NO MATO - ORGANIZAÇÃO VAQUEIRO CICERO DE VAVÁ" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. [...]
1.500,00
EMPENHO: 539 - DATA: 01/04/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL NO ANO/2025. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
6.500,00
EMPENHO: 540 - DATA: 01/04/2025
IRISNAIDE MARIA DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº155/25.
1.518,00
EMPENHO: 541 - DATA: 01/04/2025
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJAN [...]
16.362,00
EMPENHO: 676 - DATA: 01/04/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA GRE, CONF. C.I Nº 224 [...]
60,00
EMPENHO: 677 - DATA: 01/04/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM O TEMA: OS DESAFIOS [...]
60,00
EMPENHO: 678 - DATA: 01/04/2025
YLIANA CARVALHO SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
210,00
EMPENHO: 679 - DATA: 01/04/2025
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
270,00
EMPENHO: 680 - DATA: 01/04/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
150,00
EMPENHO: 681 - DATA: 01/04/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DO LEEI, EM REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
801,00
EMPENHO: 682 - DATA: 01/04/2025
JANAINE V DE OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 2229/24 E NF ANEXA. EMPENHAD [...]
2.500,00
EMPENHO: 683 - DATA: 01/04/2025
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C. Nº 2239/24 E [...]
5.948,00
EMPENHO: 684 - DATA: 01/04/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
100,00
EMPENHO: 685 - DATA: 01/04/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
100,00
EMPENHO: 686 - DATA: 01/04/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
100,00
EMPENHO: 687 - DATA: 01/04/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
100,00
EMPENHO: 688 - DATA: 01/04/2025
DAMACIO FERREIRA DE SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
75,00
EMPENHO: 689 - DATA: 01/04/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
200,00
EMPENHO: 690 - DATA: 01/04/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
200,00
EMPENHO: 691 - DATA: 01/04/2025
KLEANE MARIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
200,00
EMPENHO: 692 - DATA: 01/04/2025
JUCELINA MARIANA SA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
200,00
EMPENHO: 24 - DATA: 01/04/2025
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
3.500,00
EMPENHO: 25 - DATA: 01/04/2025
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
5.500,00
EMPENHO: 541 - DATA: 01/04/2025
INTELCOMCICERO DA SILVA MAGALHAESME.
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TELEFONES E MATERIAIS PARA INTALAÇÃO EM SALAS DE RAMAIS CONF. NF ANEXA.
441,00
EMPENHO: 490 - DATA: 31/03/2025
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NA FEIRA ESPECIAL NO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VER [...]
1.060,00
EMPENHO: 491 - DATA: 31/03/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "MOACIR DO ACORDEON" NA FEIRA ESPECIAL NO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDE [...]
1.475,00
EMPENHO: 492 - DATA: 31/03/2025
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE SOM, LUZ E BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃ [...]
1.480,00
EMPENHO: 493 - DATA: 31/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº55/25.
92,80
EMPENHO: 494 - DATA: 31/03/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE, MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº11/25.
800,00
EMPENHO: 495 - DATA: 31/03/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, NO MES DE MARÇO/25. CONF. CI Nº12/25.
800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024