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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 8224 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1792 - DATA: 01/08/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (MARIA RAQUELE MELO SILVA), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1791 - DATA: 01/08/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( BRENDO EMANUEL FREIRE DE BARROS), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1790 - DATA: 01/08/2025
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1789 - DATA: 01/08/2025
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1788 - DATA: 01/08/2025
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1787 - DATA: 01/08/2025
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1786 - DATA: 01/08/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
75,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1785 - DATA: 01/08/2025
KLEANE MARIA DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1784 - DATA: 01/08/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1783 - DATA: 01/08/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1782 - DATA: 01/08/2025
DAMACIO FERREIRA DE SA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
75,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1781 - DATA: 01/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1780 - DATA: 01/08/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1779 - DATA: 01/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1778 - DATA: 01/08/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, PARA QUE ESTE POSSA IR DE CASA ATÉ A ESCOLA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA.
100,00 0,00 0,00
EMPENHO: 510 - DATA: 01/08/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Soci [...]
341,82 0,00 0,00
EMPENHO: 509 - DATA: 01/08/2025
JOSE ALEX DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
1.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 508 - DATA: 01/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
40.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 499 - DATA: 01/08/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSO RECEBIDO NO COVID PARA AQUISIÇÃO DE EPI CONF. BOLETO ANEXO.
86,75 0,00 0,00
EMPENHO: 1776 - DATA: 31/07/2025
ANTONIA MARIA ALVES
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1774 - DATA: 31/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
20.397,28 0,00 0,00
EMPENHO: 1773 - DATA: 31/07/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1259/25, E NF ANEXA.
22.346,09 0,00 0,00
EMPENHO: 1777 - DATA: 31/07/2025
ADÃO RODRIGUES SANTANA
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. NF Nº 2098.
310,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1775 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I Nº 1262/25 E NF ANEXA.
2.066,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1219 - DATA: 30/07/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
6.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1198 - DATA: 30/07/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
6.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1197 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 07/2025.
52.849,45 0,00 0,00
EMPENHO: 1196 - DATA: 30/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO COMP. 07/2025.
364,58 0,00 0,00
EMPENHO: 1195 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 07/2025.
1.093,75 0,00 0,00
EMPENHO: 1193 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 07/2025.
3.036,00 0,00 0,00

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