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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 8943 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1502 - DATA: 25/09/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. [...]
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1500 - DATA: 25/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA DIVULGAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CI Nº556/25.
1.602,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1499 - DATA: 25/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE BANERS E PLANFLETOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº557/25.
197,50 0,00 0,00
EMPENHO: 1498 - DATA: 25/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE ADESIVOS PARA PASTAS, CRACHAS E LEMBRANCINHAS PARA EVENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME CI Nº558/25.
620,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1501 - DATA: 25/09/2025
KEVEN KAUAN DUARTE DOS SANTOS
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "1ª CORRIDA DE ARGOLINHA" QUE ACONTECE NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2025, NO POVOADO DE MALHADAREIA. CONFORME CI [...]
1.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1497 - DATA: 25/09/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DOS INTERGRANTES DAS BANDAS "MALLA SEM ALÇA" QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA TRADICIOANAL DE [...]
4.527,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2384 - DATA: 25/09/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MINICURSOS COM DURAÇÃO DE 4H PARA A DIRETORIA DE ENSINO, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1689/25. ANEXA.
5.600,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2385 - DATA: 25/09/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA [...]
150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1494 - DATA: 24/09/2025
AILTON JOAO DA SILVA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE MALHADAREIA QUE ACONTECE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20 [...]
3.475,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1496 - DATA: 24/09/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES SET./2025. CONFORME CI Nº609/25.
1.200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1495 - DATA: 24/09/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº613/25 E NF ANE [...]
815,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2381 - DATA: 24/09/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº86. PAG. CONF. CI Nº1686/25, ANEXA.
2.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2373 - DATA: 24/09/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A ALOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 77/2025, PROC. ÇIC. Nº 32/2025E PREG. ELETRO [...]
14.250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2372 - DATA: 24/09/2025
AUDENI PIRES DE CARVALHO
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1670/25. E NF ANEXA.
3.643,83 0,00 0,00
EMPENHO: 2368 - DATA: 24/09/2025
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1603/25. ANEXA.
2.277,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2367 - DATA: 24/09/2025
MAIARA ROSIENE DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE STEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2366 - DATA: 24/09/2025
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2365 - DATA: 24/09/2025
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº16 [...]
2.877,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2364 - DATA: 24/09/2025
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1606/25. ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2363 - DATA: 24/09/2025
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1605 [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2362 - DATA: 24/09/2025
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº16 [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2361 - DATA: 24/09/2025
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. P [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2360 - DATA: 24/09/2025
ANA ANDREIA DE SOUZA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2359 - DATA: 24/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE AVALIAÇÕES DO 3º CICLO DO CNCA, CONF. C.I E NF ANEXA.
6.289,71 0,00 0,00
EMPENHO: 2383 - DATA: 24/09/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO REDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1688/25. ANEXA.
403,82 0,00 0,00
EMPENHO: 2382 - DATA: 24/09/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
284,95 0,00 0,00
EMPENHO: 2380 - DATA: 24/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA COM LONA PARA PROTEÇÃO SOLAR NA SALA DE AULA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1658/25. ANEXA.
5.250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2379 - DATA: 24/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE AVALIAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO. PAG. CONF. CI Nº1672/25, ANEXA.
4.804,80 0,00 0,00
EMPENHO: 2378 - DATA: 24/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1671/25. ANEXA.
2.010,00 0,00 0,00
EMPENHO: 2377 - DATA: 24/09/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTIANDOS AO EVSNTOS DE FORMAÇÕES COM GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
256,92 0,00 0,00

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