| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 179 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4001787506, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº09/25.
 | 242,20 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 180 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PO DE LAGOA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7039723276, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº04/25.
 | 401,11 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 181 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 5751644011, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº14/25.
 | 125,06 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 182 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA MATRIZ GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752793010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº13/25.
 | 352,69 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 183 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4002705228, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº08/25.
 | 146,60 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 184 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7018317421, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº06/25.
 | 147,66 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 185 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752799019, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº11/25.
 | 30,36 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 186 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 1466181010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº15/25.
 | 528,32 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 187 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DO AÇUDE GARAGEM, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 128414018, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº02/25.
 | 84,46 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 188 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7007356824, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº07/25.
 | 780,59 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 189 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CAIXA DÁGUA, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7039525725, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº05/25.
 | 207,49 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 190 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 2752797016, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº12/25.
 | 29,52 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 191 
  10.835.932/0001-08CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 
 VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 4001787476, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº10/25.
 | 229,89 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 208 
  29.979.036/0001-40INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS 
 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
 | 20.526,50 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 208 
  29.979.036/0001-40INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS 
 REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025.
 | 3.726,01 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 213 
  29.979.036/0001-40INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS 
 REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
 | 2.914,76 |  | 
                                                                    
                                        | 05/02/2025 | EMPENHO: 213 
  29.979.036/0001-40INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS 
 REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025.
 | 494,81 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 64 
  130.XXX.XXX-33BRUNO DANIEL LEITE SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
 | 551,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 64 
  130.XXX.XXX-33BRUNO DANIEL LEITE SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
 | 551,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 171 
  032.XXX.XXX-11ROZALIA DE LIMA SILVA | 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO 
 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NOS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO [...]
 | 1.580,00 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 103 
  109.XXX.XXX-65ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
 | 1.504,73 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 104 
  476.XXX.XXX-98THAIS CARMO SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
 | 1.818,18 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 105 
  100.XXX.XXX-01PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
 | 1.504,73 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 106 
  130.XXX.XXX-13MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
 | 1.504,73 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 107 
  316.XXX.XXX-46MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
 | 1.818,18 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 108 
  118.XXX.XXX-30MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
 | 1.504,73 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 109 
  125.XXX.XXX-60MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
 | 1.504,73 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 110 
  110.XXX.XXX-43LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
 | 1.818,18 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 111 
  115.XXX.XXX-42EDUARDA MARIA BARROS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
 | 1.504,73 |  | 
                                                                    
                                        | 04/02/2025 | EMPENHO: 112 
  096.XXX.XXX-41JEANE MARONITA DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
 | 1.504,73 |  |