lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Verdejante

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10424 registros

Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/09/2025 2158
CICERO ALVES MARTINS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESTA SECRETARIA, CONF. C.I NE NF ANEXA.
EMPENHADO 450,00
05/09/2025 2157
ROMALDO GONDIM DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA PROPRIA , CONF. CONSTA EM NF , ANEXA.?????????????????????????????????
EMPENHADO 900,00
05/09/2025 2156
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 .?????????? [...]
EMPENHADO 1.518,00
05/09/2025 2155
ROZALIA DE LIMA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
EMPENHADO 4.600,00
05/09/2025 2154
ROZALIA DE LIMA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REF. AO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO [...]
EMPENHADO 4.600,00
05/09/2025 2153
ROZALIA DE LIMA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃODE EVENTOS COM PERSONAGENS CULTURAIS REFEENTE A CUMINANCIA DO PROJETO DE LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
EMPENHADO 6.900,00
05/09/2025 2152
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA.
EMPENHADO 2.618,00
04/09/2025 2151
VALERIA ALVES DE ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
04/09/2025 2150
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
03/09/2025 2149
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
EMPENHADO 120,00
03/09/2025 2148
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: IDENTIDADE E DIREITOS HUMANOS. C. I. Nº 1497
EMPENHADO 60,00
03/09/2025 2147
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
EMPENHADO 120,00
03/09/2025 2146
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...]
EMPENHADO 120,00
03/09/2025 2145
YLIANA CARVALHO SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. ajuda de custo para participar de encontro formativo com o tema: A relação entre fluência em leitura e apropriação do SEA plano de ação emergencial. conf. c.i [...]
EMPENHADO 120,00
03/09/2025 1439
ISRAEL MATIAS SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL NO [...]
EMPENHADO 6.000,00
03/09/2025 1438
PLINIO ANTONIO DE BARROS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 534/25.
EMPENHADO 450,00
03/09/2025 1375
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICO, REINSTALAÇÃO DE BOMBA E TROCA DOS ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 14 [...]
EMPENHADO 335,00
03/09/2025 1374
EVERALDO EMIDIO DE ESPIDOLA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OYS4561, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE NO IMIP, NA CIDADE DE SALGUEIRO, REFERENTE [...]
EMPENHADO 4.380,00
03/09/2025 1373
ANTONIO FERREIRA ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1418/2025.
EMPENHADO 300,00
03/09/2025 1372
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1415/2025
EMPENHADO 600,00
03/09/2025 1371
RENAN DE MARINS MAIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
EMPENHADO 5.341,74
03/09/2025 1370
RENAN DE MARINS MAIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. [...]
EMPENHADO 6.014,70
03/09/2025 1369
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º SEMESTRE DE 2025, CONFORME CI 1.412
EMPENHADO 5.000,00
03/09/2025 1368
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, PARA PARICIPAR DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS, CONFORME CRONOGRAMA DA C [...]
EMPENHADO 600,00
03/09/2025 1367
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PARTICIPAÇÃO DE 03 DIAS NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMEÇÃO DO SUS, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1411/25.
EMPENHADO 300,00
03/09/2025 1366
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PARTICIPAÇÃO DE 03 DIAS NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMEÇÃO DO SUS, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1409/25.
EMPENHADO 400,00
02/09/2025 2144
Empresa Brasileira de Solucoes Educacionais LTDA-
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ANOS INICIAIS) [...]
EMPENHADO 39.275,40
01/09/2025 2143
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
EMPENHADO 65.712,75
01/09/2025 2142
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
EMPENHADO 6.068,00
01/09/2025 2141
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 137/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
EMPENHADO 5.528,00
01/09/2025 1437
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CUMUNIDADE DE MALHADAREIA" NOS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2025, CON [...]
EMPENHADO 4.220,00
01/09/2025 1436
LUCICLEIDE CICERA DE LIMA PAZ
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - COMUNIDADE DE MALHADAREIA" ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO [...]
EMPENHADO 3.700,00
01/09/2025 1435
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE REUNIÃO DO PLANOSANEAR, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº74/25.
EMPENHADO 400,00
01/09/2025 1434
TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNO PARA O EVENTO DO PLANOSANEAR. NO MES 09/2025. CO [...]
EMPENHADO 474,00
01/09/2025 1433
IGOR FREIRE DE BARROS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTENPLANDO AS LOCALIDADE [...]
EMPENHADO 3.500,00
29/08/2025 604
GABRIEL ALVES SALVINO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para o usuário em situação de vulnerabilidade social,no mes de setembro,conforme parecer social.C.I 588/25
EMPENHADO 500,00
29/08/2025 603
CARLOS ALVES BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Recife/PE com Conselheiros para Conferência Estadual da Assistência Social,nos dias 23, [...]
EMPENHADO 840,00
29/08/2025 602
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Ajuda de Custo para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco,como Delegada T [...]
EMPENHADO 600,00
29/08/2025 601
UIRES MATIAS DE ARAUJO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco, como Delegado Titular [...]
EMPENHADO 810,00
29/08/2025 600
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco nos dia 23,24 e 25/09/ [...]
EMPENHADO 1.080,00
29/08/2025 599
LIDIANE DE SOUZA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
EMPENHADO 200,00
29/08/2025 2140
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER [...]
EMPENHADO 60,00
29/08/2025 2139
ALEA COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO [...]
EMPENHADO 14.277,50
29/08/2025 2138
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 9.990,00
29/08/2025 2137
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.850,00
29/08/2025 2136
JAILSON JAIME DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.100,00
29/08/2025 2135
PAULO ANDRE DE SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 590,00
29/08/2025 2134
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.
EMPENHADO 2.106,00
29/08/2025 2133
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PUBLICOS.
EMPENHADO 540,00
29/08/2025 2132
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM GLOBO TERRESTRE PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CON. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 77,50
29/08/2025 2131
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOTEBOOK DA EQUIPE MULTIFUCIONAL DESTA SECRETARIA, CONF. C.I 1485/25 E NF ANEXA.
EMPENHADO 685,00
29/08/2025 2130
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS OMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I EN 1486/25 E NF ANEXA.
EMPENHADO 640,00
29/08/2025 2129
RICARDO DE SA E SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 3 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO. C.I Nº 1484/25
EMPENHADO 630,00
29/08/2025 2128
JOSINEIDE LINDALRA DE OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, (ALLYSSON DE OLIVEIRA BARBOZA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
EMPENHADO 200,00
29/08/2025 2127
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
EMPENHADO 200,00
29/08/2025 2126
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISMAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA.
EMPENHADO 100,00
29/08/2025 2125
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
EMPENHADO 200,00
29/08/2025 2124
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
EMPENHADO 100,00
29/08/2025 2123
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
EMPENHADO 75,00
29/08/2025 2122
KLEANE MARIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
EMPENHADO 200,00

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