| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
1766
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" - SITIO OITICICA, NOS DIAS 17 A 28 DE NOVEMBRO/2025. CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 30/10/2025 |
1765
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº214/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 30/10/2025 |
1764
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03 (TRÊS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº 689/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/10/2025 |
1763
JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº692/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
758
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA COM [...]
|
EMPENHADO |
1.393,60 |
|
| 29/10/2025 |
757
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. [...]
|
EMPENHADO |
616,70 |
|
| 29/10/2025 |
756
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV(SERVIÇO D [...]
|
EMPENHADO |
575,55 |
|
| 29/10/2025 |
755
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...]
|
EMPENHADO |
197,52 |
|
| 29/10/2025 |
754
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
550,86 |
|
| 29/10/2025 |
753
TATIANE PEREIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, conforme documentos anexo.
C.I 736/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 29/10/2025 |
752
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 29/10/2025 |
751
THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da Senhora THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA CHALEGRE, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, na cidade de FLORESTA- PE no dia 11/11/ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
750
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE FLORESTA-PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 7 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
749
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da servidora, para custear despesas no ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, na cidade de Floresta - PE. no dia 11 de outubro 2025. Conforme documen [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
748
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da servidora, para custear despesas no ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, na cidade de Floresta - PE. no dia 11 de outubro 2025. Conforme documen [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
747
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da servidora custear despesas para participar do ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL na cidade de FLORESTA - PE. no dia 11 de outubro 2025. Confo [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
746
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JULHO com vencimento em 15 DE SETEM [...]
|
EMPENHADO |
28,05 |
|
| 29/10/2025 |
745
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de OUTUBRO com vencimento em 15 /12 20 [...]
|
EMPENHADO |
27,50 |
|
| 29/10/2025 |
744
THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da Senhora THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA CHALEGRE, para custear despesas com alimentção para participar da IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUM [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
743
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar da IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO-2025, na cidade de S [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
742
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
, ? Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar da IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO-2025, na cidade [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
741
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1762
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PRESTAÇÃO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VISANDO O INCREMENTO DA RECEITA PRÓPRIA (IPTU, I [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1761
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº672/25.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 29/10/2025 |
1760
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PUBLICIDADES PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº100/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1759
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
908,00 |
|
| 29/10/2025 |
1758
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº671/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1757
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE INCENTIVO PARA AGRICULTURA DA ASSOCIAÇÃO CONF. C.I. N°248/25
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1756
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO NO SITIO AÇUDE QUEBRADO. CONFORME CI Nº247/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.503,00 |
|
| 29/10/2025 |
1755
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONF C.I. N°246/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
649,65 |
|
| 29/10/2025 |
1754
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 29/10/2025 |
1753
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, DURANTE O MÊS OUTUBRO/25, CONFORME C.I Nº98/2025.
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 29/10/2025 |
1752
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE O [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
1751
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº97/25 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1750
RIZOVAL RODRIQUES DA SILVA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 29/10 E 30/10/2025, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº669/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
1749
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 10 DE 2025. DEBITADO E [...]
|
EMPENHADO |
10.772,25 |
|
| 29/10/2025 |
1748
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS COMPLETOS DESTINADOS Á IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A ELABORAÇÃO DOS SEGU [...]
|
EMPENHADO |
5.650,00 |
|
| 29/10/2025 |
1747
EMERSON AGRA DIAS LUSTOSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTA A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO ANO DE GESTÃO. CONFORME CI Nº666/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/10/2025 |
1746
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADM E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO, CONFORME CI Nº 665/25
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/10/2025 |
1745
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA QUC6D00,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI Nº 176/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
1744
SAVIO FELIPE DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL COMO TEMA: CUIDAR DA MENTE É CUIDAR DA VIDA, REALIZADA NA SEDE DO SINDICATO DOS SERVIDORES DE VERDEJANTE, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
1743
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 06/11/2025 A 08/11/2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. C [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/10/2025 |
1742
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. (SEC. [...]
|
EMPENHADO |
1.292,35 |
|
| 29/10/2025 |
1741
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 13/10 E 14/10/205, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº662/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
1740
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº663/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
1739
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 29/10/25. CONFORME CI Nº664/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/10/2025 |
1738
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. (ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
5.455,90 |
|
| 29/10/2025 |
1737
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. (SEC. [...]
|
EMPENHADO |
2.491,30 |
|
| 29/10/2025 |
1736
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº245/25.
|
EMPENHADO |
1.389,20 |
|
| 29/10/2025 |
1735
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
9.879,00 |
|
| 29/10/2025 |
1734
JOSE ANTONIO SOUZA DE MOURA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS ARTESANAIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO QUE ACONTECE NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 29/10/2025 |
1733
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO/ALUGUEL DE UMA DUCATO, PLACA PCT9C28, PARA CONDUÇÃO/TRANSPORTE DE 15 PASSAGEIROS DE VERDEJANTE X PETROLINA, IDA E VOLTA, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2025. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1732
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº660/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1731
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1730
PEDRO NETO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 29/10/2025 |
1729
JOSE MACIEL LIMA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES (ALGAROBA) REALIZADAS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA SEDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº683/24.
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 29/10/2025 |
1728
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES OUTUBRO/2025, CONF. CI. N°684/25.
|
EMPENHADO |
212,00 |
|
| 29/10/2025 |
1727
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONFORME CI Nº654/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1726
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES OUTUBRO/2025 CONF. C.I. N°655/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 29/10/2025 |
1725
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES OUT./2025. CONFORME CI Nº649/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|