DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 2075 - DATA: 26/08/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
1.518,00
EMPENHO: 2076 - DATA: 26/08/2025
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
1.518,00
EMPENHO: 2077 - DATA: 26/08/2025
CICERO MOACIR DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDE AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
1.518,00
EMPENHO: 1290 - DATA: 25/08/2025
LUCIANA ALVES DE CARVALHO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NA VII GERES, CONFORME CI 1334/2025
50,00
EMPENHO: 1291 - DATA: 25/08/2025
LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
2.996,20
EMPENHO: 1292 - DATA: 25/08/2025
PITTSON DE MELO CAVALCANTI
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NA VII GERES, CONFORME CI 1332/2025
50,00
EMPENHO: 1293 - DATA: 25/08/2025
ELYS DE BARROS BARBOSA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NA VII GERES, CONFORME CI 1333/2025
50,00
EMPENHO: 1294 - DATA: 25/08/2025
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL
800,00
EMPENHO: 1295 - DATA: 25/08/2025
SINARA CARVALHO LEITE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
2.996,20
EMPENHO: 1296 - DATA: 25/08/2025
MARIA PEREIRA LEITE NUNES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL
800,00
EMPENHO: 1297 - DATA: 25/08/2025
LUCIANA ALVES DE CARVALHO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÃO DO PROFISSIONAL
800,00
EMPENHO: 1298 - DATA: 25/08/2025
LILIA ALVES RIBEIRO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
2.996,20
EMPENHO: 1299 - DATA: 25/08/2025
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023
6.018,92
EMPENHO: 1300 - DATA: 25/08/2025
DANIELA SILVA LEITE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
5.454,54
EMPENHO: 1301 - DATA: 25/08/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1349/25 E NOTA 73.
1.000,00
EMPENHO: 1320 - DATA: 25/08/2025
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PATROL) E (PÁ-CARREGADEIRA), PERTECENTA A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº130/25.
1.200,00
EMPENHO: 1321 - DATA: 25/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (CARREGADEIRA), E (STRADA)". CONFORME CI Nº124/25.
994,50
EMPENHO: 1322 - DATA: 25/08/2025
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA; 01 (UMA) GRADE ARADORA: 01 (UMA) CARRETA AGRICOLA; (UM) ARADO REVERSIVEL NO TRAJETO DE PETROLINA-PE A VERDEJANT-PE, [...]
4.500,00
EMPENHO: 1323 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
5.200,00
EMPENHO: 1324 - DATA: 25/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 05 A 07/08/25. CONFORME CI Nº478/25.
300,00
EMPENHO: 1325 - DATA: 25/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 18 A 19/08/25. CONFORME CI Nº479/25.
200,00
EMPENHO: 1326 - DATA: 25/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A BARBALHA/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 21 A 22/08/25. CONFORME CI Nº480/25.
200,00
EMPENHO: 1327 - DATA: 25/08/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NO DIA 29/08/25. CONFORME CI Nº481/25.
150,00
EMPENHO: 1328 - DATA: 25/08/2025
FUNPREV PREV
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01636/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
6.698,45
EMPENHO: 1329 - DATA: 25/08/2025
FUNPREV PREV
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (20 [...]
9.834,66
EMPENHO: 1330 - DATA: 25/08/2025
FUNPREV PREV
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP./2025.
191.000,00
EMPENHO: 1331 - DATA: 25/08/2025
FUNPREV PREV
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
96.357,89
EMPENHO: 1991 - DATA: 25/08/2025
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CON. C.I [...]
1.518,00
EMPENHO: 1992 - DATA: 25/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
1.276,00
EMPENHO: 1993 - DATA: 25/08/2025
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA.
2.450,00

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