DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 140 - DATA: 31/03/2025
RENAN DE MARINS MAIA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,35KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTA [...]
11.677,76
EMPENHO: 141 - DATA: 31/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
3.965,00
EMPENHO: 141 - DATA: 31/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO [...]
3.965,00
EMPENHO: 525 - DATA: 31/03/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E M [...]
484,00
EMPENHO: 526 - DATA: 31/03/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA 13399738471
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTE DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO E PR [...]
756,00
EMPENHO: 527 - DATA: 31/03/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES MARÇO/2024. [...]
1.518,00
EMPENHO: 528 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDORES, JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE A [...]
5.200,00
EMPENHO: 529 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO FERREIRA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO MÚSICO "FRANCISCO DOS TECLADOS" DURANTE O EVENTO DO "DIA ESPECIAL DAS CRIANÇAS NO FESTIVAL DE MARÇO - 63 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 23 [...]
500,00
EMPENHO: 530 - DATA: 31/03/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MARÇO/2025.
1.518,00
EMPENHO: 531 - DATA: 31/03/2025
MELISSA DO CARMO MATIAS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº151/25.
1.518,00
EMPENHO: 532 - DATA: 31/03/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/ EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS ATIVIDADES QUE ANTECEDERAM A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MA [...]
1.700,00
EMPENHO: 533 - DATA: 31/03/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINA-PE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PATA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº154/25.
200,00
EMPENHO: 534 - DATA: 31/03/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/04/25 E 15/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO [...]
540,00
EMPENHO: 535 - DATA: 31/03/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONA EM GRANDE FORMATO DESTINADA A TESTEIRA DE PALCO COM IDENTIFICAÇÃO DO "FESTIVAL DE MARÇO" - 63 ANOS DE VERDEJANTE", AQUE ACONTECEU DE 22 A 25 DE MARÇO/ [...]
2.235,00
EMPENHO: 536 - DATA: 31/03/2025
MINISTERIO DA ECONOMIA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE CONF. DARF ANEXO
1.684,22
EMPENHO: 655 - DATA: 31/03/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
260,22
EMPENHO: 656 - DATA: 31/03/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MSESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 462/25 E NF ANEXA [...]
1.612,00
EMPENHO: 657 - DATA: 31/03/2025
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº35/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PR [...]
17.247,50
EMPENHO: 658 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...]
1.597,50
EMPENHO: 658 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...]
1.597,50
EMPENHO: 659 - DATA: 31/03/2025
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DO COLEGIADO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. CONF. C.I 480/2 [...]
60,00
EMPENHO: 660 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DA FORMAÇÃO SOBRE OS INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO/2025 NA GRE. CONF. C.I 479/25, ANEXA.
60,00
EMPENHO: 661 - DATA: 31/03/2025
CLODOALDO ALVES LEITE
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEI DE FUTEBOL, CONF. C.I 480/25, ANEXA.
60,00
EMPENHO: 662 - DATA: 31/03/2025
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 477/25.
60,00
EMPENHO: 663 - DATA: 31/03/2025
AILTON ELIAS DOS SANTOS
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 476/25 ANEXA.
120,00
EMPENHO: 664 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO JOSE ALVES
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 475/25 ANEXA.
120,00
EMPENHO: 665 - DATA: 31/03/2025
WANDERLEY BEZERRA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA.
600,00
EMPENHO: 666 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
7.478,38
EMPENHO: 667 - DATA: 31/03/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
14.329,34
EMPENHO: 668 - DATA: 31/03/2025
JOSE ALEX DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024.
14.850,50

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