Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 472 - DATA: 28/07/2025
INFORMAXX LTDA-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 452/25 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 473 - DATA: 28/07/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FAT [...] |
354,83 |
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EMPENHO: 474 - DATA: 28/07/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...] |
2.651,00 |
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EMPENHO: 475 - DATA: 28/07/2025
INTELCOMCICERO DA SILVA MAGALHAESME. |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS, DVR DE 8 CANAIS COM HD DE 1 TB, COM RACK DE PAREDE + CABEAMENTO, CONETORES E CAIXAS DE CONECÇÃO. PROJ. ATIVIDAD [...] |
4.220,00 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 28/07/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de JULHO/25 C.I 463/25 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 28/07/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de JULHO/25 C.I 463/25 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 28/07/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de JULHO/25 C.I 463/25 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 28/07/2025
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 28/07/2025
STEVÃO JOSÉ DE SÁ LOPES SERVIÇOS CONTÁBEIS ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 478 - DATA: 28/07/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO JUVENCIO RODRIGUES NO DIA 29/07/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMEN [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 28/07/2025
RONEIDE DE SA E SILVA PEREIRA DE SOUZA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP |
2.010,00 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 28/07/2025
MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP |
2.010,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 28/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025. |
607,20 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 28/07/2025
ERMINIA MARIA B. TAVARES ARAUJO E OUTROS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP |
2.010,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 28/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID.NÃO VINCULADO COMP. 07/2025. |
506,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 28/07/2025
EDVANIA CORINA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP |
2.920,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 07/2025. |
1.799,80 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 28/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 07/2025. |
531,30 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1129 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025 |
3.150,00 |
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EMPENHO: 1130 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025 |
53.258,08 |
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EMPENHO: 1131 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025 |
26.730,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025 |
34.894,60 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE SAUDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025 |
22.772,32 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025 |
5.965,74 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025 |
8.083,40 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 07/2025 |
10.018,80 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPPEFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 07/2025 |
123.109,80 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 28/07/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SE [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 479 - DATA: 28/07/2025
INTELCOMCICERO DA SILVA MAGALHAESME. |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS, DVR DE 8 CANAIS COM HD DE 1 TB, CAMERA DE 20 METROS, BULLET INTELBRAS, PROTETOR ELETRONICO 5T EPE 205PT INTELBR [...] |
7.280,00 |
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