DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$)
EMPENHO: 73 - DATA: 03/01/2024
CRISTIANE MARIA ACIOLY VERAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME 3º TE [...]
25.000,00
EMPENHO: 74 - DATA: 03/01/2024
UNICARDIOUNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA GESTANTE MARIANY LINDINALVA SILVA CARVALHO, CONFORME A CI 75/24.
390,00
EMPENHO: 75 - DATA: 03/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 82/24.
29,47
EMPENHO: 76 - DATA: 03/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF II, NA COMUNIDADE DE GROSSOS, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 76/24.
1.737,12
EMPENHO: 77 - DATA: 03/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 77/24.
414,99
EMPENHO: 78 - DATA: 03/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE EM LAGOA, NA VLA PILÕES, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 79/24.
98,09
EMPENHO: 79 - DATA: 03/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF IV, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 83/24.
1.199,38
EMPENHO: 80 - DATA: 03/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 78/2024
3.286,48
EMPENHO: 81 - DATA: 03/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF I, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME A CI 81/24.
1.207,13
EMPENHO: 82 - DATA: 03/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, VENC. 29/01/2024, CONFORME CI 80/2024
2.205,29
EMPENHO: 83 - DATA: 03/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS E VENTANIAS ISOLA [...]
4.400,00
EMPENHO: 83 - DATA: 03/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, ATINGIDO PELAS FORTES CHUVAS E VENTANIAS ISOLA [...]
4.400,00
EMPENHO: 84 - DATA: 03/01/2024
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA PDY7365, CONFORME A CI 87/24.
1.700,00
EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2024
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024.
1.500,00
EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24.
650,00
EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2024
JOSE ALEX DA SILVA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. CONF. CI Nº02/24.
185,00
EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2024
RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFEE BREAK. CONF. CI Nº01/24.
530,00
EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE DEZEM [...]
653,00
EMPENHO: 6 - DATA: 02/01/2024
PASEP (COTAPARTE)
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
100.000,00
EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2024
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO N [...]
750,00
EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
10.000,00
EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
1.200,00
EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
15.000,00
EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
1.100,00
EMPENHO: 6 - DATA: 02/01/2024
ROMUALDO DE CARVALHO FALCAO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, MEDALHAS, ADESIVOS E CARTAZES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTOS: PREMIAÇÃO DAS OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, PARA A APLI [...]
3.200,00
EMPENHO: 6 - DATA: 02/01/2024
ROMUALDO DE CARVALHO FALCAO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, MEDALHAS, ADESIVOS E CARTAZES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTOS: PREMIAÇÃO DAS OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, PARA A APLI [...]
3.200,00
EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2024
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
420,00
EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
420,00
EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2024
CARLOS ALVES BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de 02(DUAS) diária para permanência na cidade de OURICURI E PETROLINA-PE, a serviço da secretaria de assistencia social, no dia 20 de dezembro de 2023. [...]
300,00
EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2024
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES 09904825459
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTA [...]
420,00

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