Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 21/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 294
                                             
                                            ANDRE VIEIRA DA SILVA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
                                         | 
                                         1.160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 295
                                             
                                            ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
                                         | 
                                         900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 296
                                             
                                            CICERO LEANDRO LIMA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
                                         | 
                                         1.160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 297
                                             
                                            FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONF [...]
                                         | 
                                         690,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 127
                                             
                                            CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR  AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA AS SALAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
                                         | 
                                         2.160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 251
                                             
                                            PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA DE AR PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT. CONFORME CI Nº22/25.
                                         | 
                                         496,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 300
                                             
                                            MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 196/2025
                                         | 
                                         1.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 286
                                             
                                            CARUARU BUS LTDA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME  [...]
                                         | 
                                         4.980,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 287
                                             
                                            CARUARU BUS LTDA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME  [...]
                                         | 
                                         4.470,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 6
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
                                         | 
                                         9.827,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 161
                                             
                                            EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 10/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
                                         | 
                                         2.898,54 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 141
                                             
                                            MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...]
                                         | 
                                         1.610,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 260
                                             
                                            MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            VALOR REFERENTE A COMPRA DE  PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA A MÁQUINA PATROL (BALDE DE OLEO SAE 50-PETROBRAS 20L, FILTRO DE TRANSMISSÃO, TIRA, CHAPA TIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, BALDE DE O [...]
                                         | 
                                         9.976,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 250
                                             
                                            JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. CI Nº24/25.
                                         | 
                                         520,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 259
                                             
                                            MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            VALOR REFERENTE A COMPRA DE  PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº25/25.
                                         | 
                                         657,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 246
                                             
                                            JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL                                             
                                            VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS RECORTADO 28X6 GRANDE AR BALDAN, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI Nº11/25.
                                         | 
                                         6.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 247
                                             
                                            ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS.
                                         | 
                                         300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 245
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
                                         | 
                                         2.651,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 239
                                             
                                            MINISTERIO DA ECONOMIA
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
                                         | 
                                         6.430,14 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 240
                                             
                                            MINISTERIO DA ECONOMIA
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024.
                                         | 
                                         214,44 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 248
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
                                         | 
                                         2.262,51 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 249
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023.
                                         | 
                                         732,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 302
                                             
                                            INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS INOVA CIDADES LT
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA CAPACITAÇÃO ONLINE E AO VIVO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DO SUS, CONFORME CRONOGRAM [...]
                                         | 
                                         900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 304
                                             
                                            DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 210/2025
                                         | 
                                         138,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 305
                                             
                                            DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DAS MULTAS DE INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 209/2025
                                         | 
                                         2.381,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 227
                                             
                                            DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE  LICENCIAMENTO DO ANO 2025 DO  VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (SEC. DE SERV. [...]
                                         | 
                                         138,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 278
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. Ñ VINC.
                                         | 
                                         4.170,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 175
                                             
                                            CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES  /2025.
                                         | 
                                         23,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 37
                                             
                                            PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/55R-16 RELATIVO A 04 UNIDADES PARA USO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C.I 32/25
                                         | 
                                         2.080,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 19/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 38
                                             
                                            PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO DE  VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 34/25
                                         | 
                                         90,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |