Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 33
                                             
                                            LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
                                         | 
                                         400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 4
                                             
                                            VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                             
                                            Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 27/25
                                         | 
                                         265,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 362
                                             
                                            MICHAEL SILVA ANGELIM
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA ADUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 142/2025
                                         | 
                                         600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 363
                                             
                                            DANILEIA CEZAR DA SILVA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 141/2025
                                         | 
                                         600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 252
                                             
                                            JOSE EVANIELLYSON DE ESPINDOLA SA - ME
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS                                             
                                            REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO DE LIXO E ENTULHO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO-PE, NO PERIODO DE 24/01/2025 A 10/02/2025. CONFORME C [...]
                                         | 
                                         6.576,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 109
                                             
                                            PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA.
                                         | 
                                         10.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 41
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
                                         | 
                                         2.172,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 238
                                             
                                            CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DO FNDE, CRECHE TIPO II. CONFORME CI Nº21/25.
                                         | 
                                         103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 214
                                             
                                            AUTOAMERICA LTDA
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL                                             
                                            VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275/80/22.5 PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº09/2025.
                                         | 
                                         7.530,92 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 242
                                             
                                            JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 139/25.
                                         | 
                                         250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 201
                                             
                                            DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL                                             
                                            VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025, PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NºPGM 0334. (SEC. AGRICULTURA)
                                         | 
                                         138,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 65
                                             
                                            VANUZA OLIVEIRA SANTOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULA/2025 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº77/25, E NF ANEXA.
                                         | 
                                         631,58 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 102
                                             
                                            VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL                                             
                                            VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO [...]
                                         | 
                                         0,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 43
                                             
                                            YLIANA CARVALHO SA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº79/25. ANEXA.
                                         | 
                                         60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 44
                                             
                                            FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº78/25. ANE [...]
                                         | 
                                         60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 13/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 31
                                             
                                            C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 24/25
                                         | 
                                         556,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 308
                                             
                                            FELIPE BEZERRA TAVARES
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PELO CONSERTO DE PNEU DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PAGO PELO SENHOR SECRETÁRIO. CONFORME CI Nº12/25.
                                         | 
                                         180,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 137
                                             
                                            INFOMAXX LTDA - ME
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25  E NF ANEXA.
                                         | 
                                         985,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 136
                                             
                                            UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2025. CONF. C.I Nº 81/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         918,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 134
                                             
                                            THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº 69/2025 E NF ANEXA.
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 132
                                             
                                            NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2025. PROC. ADM Nº 05/2025 E AVIS [...]
                                         | 
                                         17.234,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 133
                                             
                                            NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 12/2025. PROC. A [...]
                                         | 
                                         11.880,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 128
                                             
                                            THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF CI Nº75/25, E NF ANEXA.
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 241
                                             
                                            CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE ART PE20251283638.
                                         | 
                                         103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 230
                                             
                                            INFOMAXX LTDA - ME
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
                                         | 
                                         1.075,34 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 209
                                             
                                            54.557.217 HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL                                             
                                            VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E ALTERNADOR DO CAMINHÃO PIPA VOLHSWAGEN CONSTELLATION 26-280 DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº08/25.
                                         | 
                                         5.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 237
                                             
                                            CICERO SANTOS DA SILVA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO CEDIDO AO SAMU E PSF's, NOS PERIODOS DE 20/01/2025 À 24/01/2024. CONFORME A CI 82/2025.
                                         | 
                                         800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 235
                                             
                                            JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 83/25.
                                         | 
                                         190,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 233
                                             
                                            JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25.
                                         | 
                                         2.160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 234
                                             
                                            JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25.
                                         | 
                                         950,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |