Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 208
                                             
                                            DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025
                                         | 
                                         1.650,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 161
                                             
                                            ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1953/2025
                                         | 
                                         3.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 211
                                             
                                            NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1956/2025
                                         | 
                                         3.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 217
                                             
                                            ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1958/2025
                                         | 
                                         3.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 197
                                             
                                            ARTHUR CARVALHO  DE SA
                                         | 
                                        0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS                                             
                                            VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
                                         | 
                                         4.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 193
                                             
                                            CARLOS ALVES BEZERRA
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PET [...]
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 194
                                             
                                            CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAL, ARQUITETURA DE INSTALAÇÃO PAISAGISTICA E EDIFICAÇÕES DA CRECHE DO POVOADO DE MALHADAREIA. CONF. C.I Nº17/25.
                                         | 
                                         271,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 195
                                             
                                            CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I PADRÃO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS), NA SEDE DO MUN [...]
                                         | 
                                         271,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 64
                                             
                                            JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº29696 EM ANEXO.  [...]
                                         | 
                                         10.506,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 163
                                             
                                            JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL                                             
                                            REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 164
                                             
                                            PEDRO JOAQUIM DA SILVA
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL                                             
                                            REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                         150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 136
                                             
                                            JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°7/25.
                                         | 
                                         110,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 59
                                             
                                            MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº68/25, E NF ANEXA.
                                         | 
                                         800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 61
                                             
                                            MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº67/25, E  [...]
                                         | 
                                         1.520,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 26
                                             
                                            MANOEL MARIANO NETO
                                         | 
                                        0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURA [...]
                                         | 
                                         300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 19
                                             
                                            VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE [...]
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 15
                                             
                                            ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                         139,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 111
                                             
                                            SEMPRE LIMPO LTDA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 11 [...]
                                         | 
                                         285,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 127
                                             
                                            CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE.
                                         | 
                                         1.581,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 134
                                             
                                            CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE.
                                         | 
                                         30,09 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 141
                                             
                                            CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD
                                         | 
                                         1.153,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 220
                                             
                                            CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PDJ0664, DA FROTA PRÓPRIA, CONFORME CI 1959/2025
                                         | 
                                         1.160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 149
                                             
                                            JOSE FERREIRA DE SA
                                         | 
                                        0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS                                             
                                            VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AOS MESES 12/2024 E 01/2024. CONFORME C.I Nº12/25.
                                         | 
                                         1.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 151
                                             
                                            MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
                                         | 
                                        0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS                                             
                                            VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO) REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº15/2025.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 152
                                             
                                            JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
                                         | 
                                        0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS                                             
                                            VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº11/2025.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 153
                                             
                                            DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
                                         | 
                                        0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS                                             
                                            VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO NOS SITIOS ZICÓ/RIACHO VERDE, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº13/2025.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 154
                                             
                                            JOSE JOAO DE SA JUNIOR
                                         | 
                                        0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS                                             
                                            VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº14/2025.
                                         | 
                                         1.518,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 150
                                             
                                            CICERO EDINALDO SOBRAL
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS                                             
                                            VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS NA PREFEITURA. CONFORME C.I Nº34/25.
                                         | 
                                         1.428,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 101
                                             
                                            VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS                                             
                                            VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTR [...]
                                         | 
                                         14.860,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 103
                                             
                                            VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        0202 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...]
                                         | 
                                         2.271,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |