Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 192
                                             
                                             907.XXX.XXX-91 
                                            MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR REEF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 564/24, ANEXA.
                                         | 
                                        630,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 136
                                             
                                             12.859.161/0001-14 
                                            UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2025. CONF. C.I Nº 81/25 E NF ANEXA.
                                         | 
                                        918,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 123
                                             
                                             09.769.035/0001-64 
                                            COMPESA - AGUA
                                         | 
                                        0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. NO ANO 2025.
                                         | 
                                        69,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 141
                                             
                                             071.XXX.XXX-29 
                                            MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I [...]
                                         | 
                                        1.610,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 230
                                             
                                             21.450.295/0001-78 
                                            INFOMAXX LTDA - ME
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
                                         | 
                                        1.075,34 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 186
                                             
                                             11.840.691/0001-58 
                                            NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
                                         | 
                                        210,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 137
                                             
                                             21.450.295/0001-78 
                                            INFOMAXX LTDA - ME
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25  E NF ANEXA.
                                         | 
                                        985,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 313
                                             
                                             37.602.987/0001-24 
                                            CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2025. C.I. N° [...]
                                         | 
                                        14.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 209
                                             
                                             54.557.217/0001-26 
                                            54.557.217 HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E ALTERNADOR DO CAMINHÃO PIPA VOLHSWAGEN CONSTELLATION 26-280 DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº08/25.
                                         | 
                                        5.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 215
                                             
                                             11.407.343/0001-91 
                                            JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
                                         | 
                                        10.082,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 193
                                             
                                             007.XXX.XXX-77 
                                            APARECIDO JOSE BARAUNA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO EXTRA, DESTINADA AO EVENTO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I Nº 2188/24 E NF ANEXA.
                                         | 
                                        1.450,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 194
                                             
                                             128.XXX.XXX-93 
                                            MATHEUS SILVA
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 2189/24 E NF ANEXA.
                                         | 
                                        1.650,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 312
                                             
                                             37.602.987/0001-24 
                                            CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
                                         | 
                                        0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2025. C.I. N° 1 [...]
                                         | 
                                        14.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 237
                                             
                                             10.835.932/0001-08 
                                            CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
                                         | 
                                        28,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 237
                                             
                                             10.835.932/0001-08 
                                            CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
                                         | 
                                        398,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 237
                                             
                                             10.835.932/0001-08 
                                            CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
                                         | 
                                        0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
                                         | 
                                        236,16 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 149
                                             
                                             11.431.327/0001-34 
                                            TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 108/25
                                         | 
                                        266,72 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 274
                                             
                                             02.414.124/0001-49 
                                            PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
                                         | 
                                        0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PAPELARIA PLOTAGEM MAPA DE OBRAS 06 (SEIS) UNIDADES. CONFORME CI Nº28/25.
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 97
                                             
                                             09.769.035/0001-64 
                                            COMPESA - AGUA
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        5.529,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 197
                                             
                                             705.XXX.XXX-03 
                                            ARTHUR CARVALHO  DE SA
                                         | 
                                        0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS Q [...]
                                         | 
                                        4.300,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 255
                                             
                                             058.XXX.XXX-45 
                                            FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
                                         | 
                                        0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº49/ [...]
                                         | 
                                        5.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 135
                                             
                                             10.565.000/0001-92 
                                            PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
                                         | 
                                        0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIEMNTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA EM C.I Nº 80/25.
                                         | 
                                        6.686,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 261
                                             
                                             039.XXX.XXX-57 
                                            CLAUDIO GOMES DA SILVA
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º T [...]
                                         | 
                                        1.450,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 254
                                             
                                             013.XXX.XXX-36 
                                            ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
                                         | 
                                        0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI  [...]
                                         | 
                                        1.250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 5
                                             
                                             09.134.614/0001-30 
                                            PASEP (COTA-PARTE)
                                         | 
                                        0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
                                         | 
                                        132,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 156
                                             
                                             08.983.257/0001-12 
                                            OXIGÊNIO CARIRI
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO  [...]
                                         | 
                                        570,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 156
                                             
                                             08.983.257/0001-12 
                                            OXIGÊNIO CARIRI
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO  [...]
                                         | 
                                        570,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 298
                                             
                                             034.XXX.XXX-22 
                                            LILIA ALVES RIBEIRO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 197/2025
                                         | 
                                        160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 299
                                             
                                             048.XXX.XXX-30 
                                            CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 198/20 [...]
                                         | 
                                        320,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 298
                                             
                                             034.XXX.XXX-22 
                                            LILIA ALVES RIBEIRO
                                         | 
                                        0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 197/2025
                                         | 
                                        160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |