DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 604 - DATA: 29/08/2025
GABRIEL ALVES SALVINO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para o usuário em situação de vulnerabilidade social,no mes de setembro,conforme parecer social.C.I 588/25
500,00
EMPENHO: 2094 - DATA: 28/08/2025
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
1.518,00
EMPENHO: 2095 - DATA: 28/08/2025
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
357,00
EMPENHO: 2096 - DATA: 28/08/2025
EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
759,00
EMPENHO: 2097 - DATA: 28/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
40.846,87
EMPENHO: 2098 - DATA: 28/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
34.618,26
EMPENHO: 2099 - DATA: 28/08/2025
JULIANE DE SÁ PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
459,00
EMPENHO: 1340 - DATA: 27/08/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 488/25 E NF ANEXA.
407,00
EMPENHO: 1341 - DATA: 27/08/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 490/25.
450,00
EMPENHO: 1342 - DATA: 27/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE/PE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE A ALEPE E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUPE CONF. [...]
1.080,00
EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE LAVAGEM DE MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°131/25 E NF ANEXA.
250,00
EMPENHO: 1344 - DATA: 27/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. PUB. CONFORME CI Nº544/25 E NF ANEXA.
28.431,01
EMPENHO: 1344 - DATA: 27/08/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERV. PUB. CONFORME CI Nº544/25 E NF ANEXA.
28.431,01
EMPENHO: 1345 - DATA: 27/08/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E SUCOS PARA ESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº126/25 E NF ANEXA.
129,00
EMPENHO: 1346 - DATA: 27/08/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº542/25 E NF ANEXA [...]
742,00
EMPENHO: 1347 - DATA: 27/08/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°543/25 E NF ANEXA.
100,00
EMPENHO: 1348 - DATA: 27/08/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
507,99
EMPENHO: 1349 - DATA: 27/08/2025
ANNE KELLY MENEZES GOMES
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) SUPORTE DE METAL MOLAS S/ROLD PARA PORTA DE VIDRO DO GABINETE DO PREFEITO FA PREFEITURA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº66/25.
1.400,00
EMPENHO: 1350 - DATA: 27/08/2025
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº186/25 E NF ANEXA.
1.081,92
EMPENHO: 1351 - DATA: 27/08/2025
P F DOS SANTOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO, CONFORME CI Nº129/25.
900,00
EMPENHO: 1352 - DATA: 27/08/2025
P F DOS SANTOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PEÇAS DE CRUZETA CARDAN, 01 (UMA) UNIDADE DE PONTEIRA CARDAN, 01 (UMA) UNIDADE DE LUVA FREZADA, 01 (UMA) UNIDADE DE FLANGE PARA USO DO CAMINHÃ [...]
5.300,00
EMPENHO: 1353 - DATA: 27/08/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
1.354,64
EMPENHO: 1304 - DATA: 27/08/2025
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 08/ [...]
1.518,00
EMPENHO: 1305 - DATA: 27/08/2025
ANIZIARIO JORGE DA COSTA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 51/2025.
21.600,00
EMPENHO: 1306 - DATA: 27/08/2025
MARIA EDUARDA DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 08/2 [...]
1.518,00
EMPENHO: 1307 - DATA: 27/08/2025
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1343/25. (ESTE PRESTADOR RE [...]
1.800,00
EMPENHO: 1308 - DATA: 27/08/2025
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1342/25.
1.800,00
EMPENHO: 1309 - DATA: 27/08/2025
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 02 (DOIS) PLANTÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ESCALA DA CI 1341/2025
1.800,00
EMPENHO: 1310 - DATA: 27/08/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SENHOR ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL DA CI 1324/2025
500,00
EMPENHO: 1311 - DATA: 27/08/2025
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1336/25.
1.518,00

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