DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 904 - DATA: 28/04/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANI [...]
200,00
EMPENHO: 905 - DATA: 28/04/2025
KLEANE MARIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE KAYCK KAUÊ DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
200,00
EMPENHO: 906 - DATA: 28/04/2025
JUCELINA MARIANA SA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE JUCELINA MARIANA DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA AN [...]
200,00
EMPENHO: 907 - DATA: 28/04/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE LAURA BEZERRA ALVES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
75,00
EMPENHO: 908 - DATA: 28/04/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE BRENDO EMANUEL FREIRE DE BARROS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
250,00
EMPENHO: 909 - DATA: 28/04/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MARIA RAQUELLE MELO SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANE [...]
250,00
EMPENHO: 910 - DATA: 28/04/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA [...]
250,00
EMPENHO: 911 - DATA: 28/04/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DANIELE GILVANI DE JESUS NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. P [...]
300,00
EMPENHO: 912 - DATA: 28/04/2025
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DANDARA EMANOELLY DO NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANI [...]
200,00
EMPENHO: 913 - DATA: 28/04/2025
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ITALO EWERTON SILVA SOBRAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA AN [...]
200,00
EMPENHO: 914 - DATA: 28/04/2025
ELAINE DE SOUZA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ELAINE DE SOUZA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
500,00
EMPENHO: 915 - DATA: 28/04/2025
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA AN [...]
400,00
EMPENHO: 916 - DATA: 28/04/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE INGRID THAINÁ TENORIO CARVALHO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
200,00
EMPENHO: 917 - DATA: 28/04/2025
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
100,00
EMPENHO: 918 - DATA: 28/04/2025
JULIANA MARIANA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILH [...]
100,00
EMPENHO: 919 - DATA: 28/04/2025
MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANIL [...]
100,00
EMPENHO: 216 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,PEDRA SANITÁRIA , VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA BOLSA FAMIL [...]
870,15
EMPENHO: 217 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
2.124,30
EMPENHO: 218 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
2.480,86
EMPENHO: 219 - DATA: 28/04/2025
SAMARA MARIA RIBEIRO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
150,00
EMPENHO: 220 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,GUARDANAPO PAPEL ,VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA CRAS CONFO [...]
949,65
EMPENHO: 221 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL-1º QUALIDADE OU TIPO A (ORIGEM VEGETAL ,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR) NA COR BRANCA EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTEN [...]
885,60
EMPENHO: 222 - DATA: 28/04/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COST [...]
695,10
EMPENHO: 222 - DATA: 28/04/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COST [...]
695,10
EMPENHO: 223 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CRE [...]
6.145,75
EMPENHO: 224 - DATA: 28/04/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? [...]
651,19
EMPENHO: 225 - DATA: 28/04/2025
CICERO MANOEL DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25
300,00
EMPENHO: 709 - DATA: 28/04/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 646/2025
100,00
EMPENHO: 710 - DATA: 28/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
1.500,00
EMPENHO: 710 - DATA: 28/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
1.500,00

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