DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 913 - DATA: 05/12/2025
NORMA LUCIA DA SILVA RESENDE
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
500,00
EMPENHO: 914 - DATA: 05/12/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ,FÉCULA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, FLOCÃO DE MILHO,MAIONESE-POTES,ÓLEO VEGETAL,OVOS ,VINA [...]
7.518,10
EMPENHO: 914 - DATA: 05/12/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ,FÉCULA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, FLOCÃO DE MILHO,MAIONESE-POTES,ÓLEO VEGETAL,OVOS ,VINA [...]
7.518,10
EMPENHO: 915 - DATA: 05/12/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO ?DE ÁGUA SANITARIA,ALCOOL EM GEL,COLHER DESCARTAVEL,BALDE PLASTICO,DESODORANTE SANITARIO,ESPONJA LIM [...]
2.517,78
EMPENHO: 915 - DATA: 05/12/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO ?DE ÁGUA SANITARIA,ALCOOL EM GEL,COLHER DESCARTAVEL,BALDE PLASTICO,DESODORANTE SANITARIO,ESPONJA LIM [...]
2.517,78
EMPENHO: 3126 - DATA: 04/12/2025
VALERIA DE SOUZA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMATURAS DO ABC/2025, DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA DA REDE MUN [...]
2.750,00
EMPENHO: 2004 - DATA: 04/12/2025
ANA CECÍLIA BEZERRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO TRABALHO NA ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE NOVEMBRO/25. CONF. C.I Nº762/25.
1.518,00
EMPENHO: 3125 - DATA: 03/12/2025
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS DAS FORMATURAS DO ABC/2025, DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/2025 E [...]
4.215,00
EMPENHO: 861 - DATA: 03/12/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato 10/2025. [...]
1.518,00
EMPENHO: 862 - DATA: 03/12/2025
JOEL JOSE NOGUEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, [...]
200,00
EMPENHO: 863 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
517,94
EMPENHO: 863 - DATA: 03/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
517,94
EMPENHO: 863 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
517,94
EMPENHO: 864 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...]
164,60
EMPENHO: 864 - DATA: 03/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...]
164,60
EMPENHO: 864 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...]
164,60
EMPENHO: 865 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA C [...]
1.008,44
EMPENHO: 865 - DATA: 03/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA C [...]
1.008,44
EMPENHO: 865 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA C [...]
1.008,44
EMPENHO: 866 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV (SERVIÇO [...]
501,48
EMPENHO: 866 - DATA: 03/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV (SERVIÇO [...]
501,48
EMPENHO: 866 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV (SERVIÇO [...]
501,48
EMPENHO: 867 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. CONTRATO Nº 11 [...]
444,42
EMPENHO: 867 - DATA: 03/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. CONTRATO Nº 11 [...]
444,42
EMPENHO: 867 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. CONTRATO Nº 11 [...]
444,42
EMPENHO: 868 - DATA: 03/12/2025
ESPEDITA MARIA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2025. CONFORME PARECER SOCIAL AN [...]
250,00
EMPENHO: 869 - DATA: 03/12/2025
MANOEL SEVERINO DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de um auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia em total vulnerabilidade social conforme documentação anexa. C.I 872/25
300,00
EMPENHO: 870 - DATA: 03/12/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
5.147,79
EMPENHO: 871 - DATA: 03/12/2025
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha como auxilio emergencial, para atender as necessidades de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, conforme Parecer Social anexo Deze [...]
300,00
EMPENHO: 872 - DATA: 03/12/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA BASSISTENCIA SOCI [...]
383,92

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