DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$)
EMPENHO: 402 - DATA: 14/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº99/25.
600,00
EMPENHO: 401 - DATA: 14/03/2025
AILTON JOAO DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES [...]
2.211,00
EMPENHO: 400 - DATA: 14/03/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO DA ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕE [...]
2.527,00
EMPENHO: 399 - DATA: 14/03/2025
GEO PRODUÇÕES
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA "MARILIA MARQUES" NO DIA ESPECIAL DOS EVNGÉLICOS, NO DIA 25 DE MARÇO/2025. CONFORME C.I Nº67/25.
6.000,00
EMPENHO: 396 - DATA: 14/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMOTAGEM E MONTAGEM, TIPO TOP E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº30/2025.
429,20
EMPENHO: 398 - DATA: 14/03/2025
EDINAILSON DA MOTA GONDIM
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DA BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1cv, DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LAGOA DO POAJEÚ (ZUZA), NESTE MUNICIPIO. CI Nº43/ [...]
650,00
EMPENHO: 397 - DATA: 14/03/2025
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, MES 12/2024. CONFORME CI Nº44/25.
1.412,00
EMPENHO: 423 - DATA: 14/03/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº55. ANEXA.
2.500,00
EMPENHO: 422 - DATA: 14/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ. CONF. BOLETO Nº22060777. ANEXA.
91,02
EMPENHO: 421 - DATA: 14/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. CONF. BOLETO Nº22060719. ANEXA.
91,02
EMPENHO: 420 - DATA: 14/03/2025
ADÃO RODRIGUES SANTANA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI NOTA Nº2069. ANEXA.
1.106,00
EMPENHO: 419 - DATA: 14/03/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25877, ANEXA.
1.012,00
EMPENHO: 418 - DATA: 14/03/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25876. ANEXA.
657,80
EMPENHO: 417 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
1.988,00
EMPENHO: 416 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
1.416,80
EMPENHO: 415 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
1.416,80
EMPENHO: 414 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
8.331,73
EMPENHO: 413 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CONTRATO 70%/ENS. FUND NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
15.835,88
EMPENHO: 412 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LIC. MATERN/FUNDEB70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
2.509,76
EMPENHO: 411 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025.
33.429,52
EMPENHO: 410 - DATA: 14/03/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025
4.209,92
EMPENHO: 407 - DATA: 14/03/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA-CENTRO DINAMICO EDUCAR - C.D.E
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA APOIO A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº325/25. ANEXA.
6.500,00
EMPENHO: 406 - DATA: 14/03/2025
AYLO MATIAS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA.
630,00
EMPENHO: 405 - DATA: 14/03/2025
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDU [...]
630,00
EMPENHO: 404 - DATA: 14/03/2025
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA [...]
630,00
EMPENHO: 403 - DATA: 14/03/2025
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇ [...]
630,00
EMPENHO: 402 - DATA: 14/03/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO CARNAVAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº314/25, E NF ANEXA.
510,00
EMPENHO: 400 - DATA: 14/03/2025
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
657,80
EMPENHO: 399 - DATA: 14/03/2025
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25875, ANEXA.
657,80
EMPENHO: 398 - DATA: 14/03/2025
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº319/25, E NF ANEXA.
657,80

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