DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 2627 registros
LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 372 - DATA: 13/03/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
100,00
EMPENHO: 373 - DATA: 13/03/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
100,00
EMPENHO: 374 - DATA: 13/03/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
100,00
EMPENHO: 375 - DATA: 13/03/2025
DAMACIO FERREIRA DE SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
75,00
EMPENHO: 376 - DATA: 13/03/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
200,00
EMPENHO: 377 - DATA: 13/03/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
200,00
EMPENHO: 378 - DATA: 13/03/2025
IRENILDA GOMES ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS PARA GARANTIR O ACESSO DO ÔNIBUS ESCOLAR AO SÍTIO ZICÓ.
336,84
EMPENHO: 379 - DATA: 13/03/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.????????????????????????????????????? [...]
3.440,71
EMPENHO: 380 - DATA: 13/03/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
250,00
EMPENHO: 381 - DATA: 13/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
1.684,28
EMPENHO: 381 - DATA: 13/03/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
1.684,28
EMPENHO: 381 - DATA: 13/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
1.684,28
EMPENHO: 382 - DATA: 13/03/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUN [...]
10.000,00
EMPENHO: 383 - DATA: 13/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR O CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GLPEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
1.966,40
EMPENHO: 383 - DATA: 13/03/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR O CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GLPEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
1.966,40
EMPENHO: 383 - DATA: 13/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR O CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GLPEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
1.966,40
EMPENHO: 384 - DATA: 13/03/2025
YLIANA CARVALHO SA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA PARA O SRa YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. ANEXA.
630,00
EMPENHO: 385 - DATA: 13/03/2025
H.FERREIRA SOLUCOES EDUCACIONAIS E CORPORATIVAS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO - MOBILIÁRIO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 082/2022- PED [...]
25.000,00
EMPENHO: 390 - DATA: 13/03/2025
A C DE OLIVEIRA FONSECA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL DIGITAL COM MEDIDAS 9X3M. CONFORME CI Nº63/25.
350,00
EMPENHO: 391 - DATA: 13/03/2025
FRANCISCO ANGELO BRINGEL
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REF. AO MES MARÇO/25. CONF. CI [...]
1.470,00
EMPENHO: 392 - DATA: 13/03/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18, 19 DE MARÇO/2025,VISITA A VARIOS ORGÕS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFO [...]
630,00
EMPENHO: 393 - DATA: 13/03/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº96/25.
810,00
EMPENHO: 386 - DATA: 13/03/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR COMPLEMENTAR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
50,00
EMPENHO: 387 - DATA: 13/03/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
250,00
EMPENHO: 388 - DATA: 13/03/2025
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. P AGAMENTO DE ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA UNCME/PE-2025. CONF. CONSA EM BOLETO ANEXO.
770,00
EMPENHO: 389 - DATA: 13/03/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 21/2025- 3º PEDIDO. FME.
22.293,52
EMPENHO: 390 - DATA: 13/03/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 22/2025-2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...]
3.376,60
EMPENHO: 394 - DATA: 13/03/2025
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (VALVULA SOLENOIDE), PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I. CONFORME CI Nº38/25.
1.650,00
EMPENHO: 395 - DATA: 13/03/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SENHOR JOAO CAMPOS BRINGEL NETO, REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO CAMINHÃO PIPADE PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº24/20 [...]
170,00
EMPENHO: 379 - DATA: 13/03/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
3.440,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024