DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1261 - DATA: 15/08/2025
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025.
45.000,00
EMPENHO: 1262 - DATA: 15/08/2025
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO [...]
10.080,00
EMPENHO: 1262 - DATA: 15/08/2025
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO [...]
10.080,00
EMPENHO: 1881 - DATA: 15/08/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE AG [...]
1.518,00
EMPENHO: 1882 - DATA: 15/08/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1308/25 E NF ANEXA.
1.518,00
EMPENHO: 1883 - DATA: 15/08/2025
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOST [...]
1.518,00
EMPENHO: 1884 - DATA: 15/08/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1317/25, E NF ANEXA.
1.518,00
EMPENHO: 1885 - DATA: 15/08/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1318/25, E NF ANEXA.
1.518,00
EMPENHO: 1886 - DATA: 15/08/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1319/25, E NF ANEXA.
1.518,00
EMPENHO: 1263 - DATA: 15/08/2025
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
2.204,00
EMPENHO: 1264 - DATA: 15/08/2025
PEDRO VITOR DE SÁ FERREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
2.204,00
EMPENHO: 1265 - DATA: 15/08/2025
MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA LEONARDO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
1.344,00
EMPENHO: 1266 - DATA: 15/08/2025
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
1.050,00
EMPENHO: 1267 - DATA: 15/08/2025
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE EM SAÚDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTATO Nº72/2025.
7.000,00
EMPENHO: 1268 - DATA: 15/08/2025
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025.
7.000,00
EMPENHO: 1884 - DATA: 15/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS DAGUAE DISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 E [...]
47.345,00
EMPENHO: 1884 - DATA: 15/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS DAGUAE DISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 E [...]
47.345,00
EMPENHO: 1875 - DATA: 14/08/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1307/25, ANEXA.
1.900,00
EMPENHO: 1876 - DATA: 14/08/2025
JULIANA MARIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1310/25, ANEXA [...]
1.518,00
EMPENHO: 1877 - DATA: 14/08/2025
JOSE WILSON DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1334/25, ANEXA.
1.518,00
EMPENHO: 1878 - DATA: 14/08/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1309/25 E NF A [...]
1.518,00
EMPENHO: 1879 - DATA: 14/08/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1306/25, E N [...]
2.050,00
EMPENHO: 1880 - DATA: 14/08/2025
GILBERTO GIL PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1333/25, E NF ANEXA.
2.620,00
EMPENHO: 1232 - DATA: 13/08/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DE CELPE, DO PRÉDIO LOCADO PARA O ANEXO PSF III, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS NA CI 1179/2025
71,28
EMPENHO: 1233 - DATA: 13/08/2025
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DOS SISTEMAS SIM/SNASC, CONFORME CI 1197/2025
100,00
EMPENHO: 1234 - DATA: 13/08/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCA, NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1195/2025
100,00
EMPENHO: 1235 - DATA: 13/08/2025
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA O PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1196/2025
100,00
EMPENHO: 1236 - DATA: 13/08/2025
MARTA MARIA ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
1.680,00
EMPENHO: 1237 - DATA: 13/08/2025
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, COM 2 PERNOITES, PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTRAS SITUAÇÕES [...]
300,00
EMPENHO: 1258 - DATA: 13/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65/R15 CONF. C.I. N°452/25 E NF ANEXA.
1.100,00

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