Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1827 - DATA: 11/11/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...] |
5.988,35 |
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EMPENHO: 1828 - DATA: 11/11/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...] |
1.517,00 |
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EMPENHO: 1829 - DATA: 11/11/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...] |
3.395,80 |
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EMPENHO: 1830 - DATA: 11/11/2025
COMPESA AGUA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 11 DE 2025. DEBITADO E [...] |
10.514,88 |
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EMPENHO: 1831 - DATA: 11/11/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA REUNIÕES COM O INCRA E CODEVASF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTÁ SECRETARIA. CONF. C.I. N°172/25. |
400,00 |
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EMPENHO: 1832 - DATA: 11/11/2025
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR CIEL RODRIGUES PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE MALHADAREIA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 CONF. CONT. N°1 [...] |
120.000,00 |
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EMPENHO: 1833 - DATA: 11/11/2025
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F-4000 PARA VIAGEM À CIDADE DE SOLEDADE-PB, COM O INSTITUTO DE BUSCAR PALMA DESTINADA AO USO DE ALGUNS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE V [...] |
2.470,00 |
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EMPENHO: 2895 - DATA: 11/11/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1979/25, ANEXA.
(CODIGO [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2896 - DATA: 11/11/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1980/25, ANEXA.
(CODIGO [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2897 - DATA: 11/11/2025
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2898 - DATA: 11/11/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1981/25, ANEXA.
(CODIGO Nº23) |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2899 - DATA: 11/11/2025
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2015 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2900 - DATA: 11/11/2025
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº20 [...] |
2.877,00 |
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EMPENHO: 2901 - DATA: 11/11/2025
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2017/25. ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2902 - DATA: 11/11/2025
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2903 - DATA: 11/11/2025
MAIARA ROSIENE DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2904 - DATA: 11/11/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2905 - DATA: 11/11/2025
MARIA RAFAELA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2906 - DATA: 11/11/2025
ANA ANDREIA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2022/25. AN [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2907 - DATA: 11/11/2025
BIANCA ALVES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 2908 - DATA: 11/11/2025
SUELY DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 2909 - DATA: 11/11/2025
LETICIA CAVALCANTE E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2 [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 2910 - DATA: 11/11/2025
ANGELITA DORALICE DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2911 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...] |
2.940,00 |
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EMPENHO: 2912 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...] |
5.880,00 |
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EMPENHO: 2913 - DATA: 11/11/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2082/25. ANEXA. |
737,00 |
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EMPENHO: 2914 - DATA: 11/11/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 187/2025- 7º PEDIDO. PROC. LIC. Nº [...] |
4.551,00 |
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EMPENHO: 1818 - DATA: 10/11/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, NOS DIAS 10/11 E 11/11/2025. CONFORME CI Nº702/25. |
420,00 |
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EMPENHO: 1819 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025. |
2.374,74 |
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EMPENHO: 1820 - DATA: 10/11/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. CÓD. CLIENTE Nº. REF. AO MES /2025. C.I Nº/25. |
60.000,00 |
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