Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1216 - DATA: 06/08/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 12/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA |
84,30 |
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EMPENHO: 1217 - DATA: 06/08/2025
JOSANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA PCR9I71, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1212/2025 E NOTA 196. |
600,00 |
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EMPENHO: 1218 - DATA: 06/08/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO DAS PESSOAS ASS [...] |
540,00 |
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EMPENHO: 512 - DATA: 06/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...] |
4.821,55 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 06/08/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...] |
83,84 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 06/08/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME F [...] |
327,69 |
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EMPENHO: 1187 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1187/2025 |
800,00 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 05/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
1.275,00 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 05/08/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
1.275,00 |
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EMPENHO: 1188 - DATA: 05/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
1.275,00 |
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EMPENHO: 1189 - DATA: 05/08/2025
JOSANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1194/2025 |
3.545,00 |
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EMPENHO: 1190 - DATA: 05/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
807,50 |
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EMPENHO: 1190 - DATA: 05/08/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
807,50 |
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EMPENHO: 1190 - DATA: 05/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. |
807,50 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 05/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...] |
799,00 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 05/08/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...] |
799,00 |
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EMPENHO: 1191 - DATA: 05/08/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/ [...] |
799,00 |
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EMPENHO: 1192 - DATA: 05/08/2025
EDUARDO SAMPAIO DE CARVALHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01 (UM) PLANTÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELA NECESSIDADE DA ESCALA E DEMANDA, CONFORME CI 1188/2025 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1193 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/20 [...] |
2.299,19 |
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EMPENHO: 1193 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/20 [...] |
2.299,19 |
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EMPENHO: 1194 - DATA: 05/08/2025
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA PLANTÃO EXTRA DA ESCALA, CONFORME CI 1193/2025 |
379,50 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...] |
5.867,75 |
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EMPENHO: 1195 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...] |
5.867,75 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...] |
4.257,57 |
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EMPENHO: 1196 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...] |
4.257,57 |
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EMPENHO: 1197 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 123/20 [...] |
3.941,26 |
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EMPENHO: 1197 - DATA: 05/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 123/20 [...] |
3.941,26 |
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EMPENHO: 1198 - DATA: 05/08/2025
ROMILDO MIRANDA SIDRIM |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1191/25. |
600,00 |
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EMPENHO: 1199 - DATA: 05/08/2025
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1190/25. |
600,00 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 05/08/2025
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1180/25. |
600,00 |
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