DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1581 - DATA: 21/07/2025
BRUNO ARTHSSON SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº127/25, E NF ANEXA.
1.518,00
EMPENHO: 1582 - DATA: 21/07/2025
JOSE WILSON DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
1.518,00
EMPENHO: 1583 - DATA: 21/07/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, CONF. C.I Nº1123/25 E [...]
1.518,00
EMPENHO: 1584 - DATA: 21/07/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
1.518,00
EMPENHO: 1585 - DATA: 21/07/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1120/25, ANEXA.
1.900,00
EMPENHO: 1586 - DATA: 21/07/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1119/25, E NF [...]
2.050,00
EMPENHO: 1102 - DATA: 21/07/2025
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1130/25.
1.400,00
EMPENHO: 1103 - DATA: 21/07/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1129/25 E NOTA 70.
1.000,00
EMPENHO: 1104 - DATA: 21/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 1PINHÃO IMPULSOR DE PARTIDA PARA O VEÍCULO DO QUE ATENDE AO SAMU DE PLACA PCR9I71, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE -HPP. CONFORME A CI 1128/25 E NOTA [...]
211,40
EMPENHO: 1105 - DATA: 21/07/2025
COMPESA AGUA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
3.000,00
EMPENHO: 1101 - DATA: 18/07/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - TCE/PE. ENT [...]
540,00
EMPENHO: 1102 - DATA: 18/07/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
2.500,00
EMPENHO: 1103 - DATA: 18/07/2025
DANIEL ALVES DAMASCENA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS POR ASSUNTO, SETOR, DATA OU TIPO. NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº381/25.
657,80
EMPENHO: 1104 - DATA: 18/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE ALCOOL 70 1L, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº3 [...]
1.200,00
EMPENHO: 1104 - DATA: 18/07/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE ALCOOL 70 1L, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº3 [...]
1.200,00
EMPENHO: 1104 - DATA: 18/07/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE ALCOOL 70 1L, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº3 [...]
1.200,00
EMPENHO: 1561 - DATA: 18/07/2025
DEJAKSON SOUSA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO Sr DEJAKSON SOUSA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE ESTADUAL DA COM [...]
900,00
EMPENHO: 1562 - DATA: 18/07/2025
WANDERSON SOUZA MACIEL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
200,00
EMPENHO: 1563 - DATA: 18/07/2025
HERLA MARIA SILVA ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
200,00
EMPENHO: 1564 - DATA: 18/07/2025
NICELIA MARIA DE SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
200,00
EMPENHO: 1559 - DATA: 17/07/2025
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA - ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, TABLADO, PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO PROGRAMA PCA/2025. PAG. CONF. CI Nº1107/25, E NF ANEXA.
7.500,00
EMPENHO: 1560 - DATA: 17/07/2025
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA - ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA A II FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO COM CRECHE E DO LEEI/2025. PAG. CONF. CI Nº1108/25, E NF ANEXA.
7.500,00
EMPENHO: 460 - DATA: 17/07/2025
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 408/25
500,00
EMPENHO: 461 - DATA: 17/07/2025
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade. C.I 439/25
300,00
EMPENHO: 462 - DATA: 17/07/2025
INFOMAXX LTDA ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 445/25
110,00
EMPENHO: 462 - DATA: 17/07/2025
INFORMAXX LTDA-ME
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 445/25
110,00
EMPENHO: 1097 - DATA: 16/07/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR ME
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 40 (QUARENTA) UNIDADES DE TUBOS PARA IRRIGAÇÃO, 4 (QUATRO) UNIDADES DE TUBO PERDA (MANG.PRETA) 1º 100MT TUBOFOR E 1 (UMA) UNIDADE DE TUDO PERDA (MANG. PRETA) 3/4 100MT [...]
3.550,00
EMPENHO: 1097 - DATA: 16/07/2025
CÍCERO ANTONIO DA SILVA JÚNIOR- ME
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 40 (QUARENTA) UNIDADES DE TUBOS PARA IRRIGAÇÃO, 4 (QUATRO) UNIDADES DE TUBO PERDA (MANG.PRETA) 1º 100MT TUBOFOR E 1 (UMA) UNIDADE DE TUDO PERDA (MANG. PRETA) 3/4 100MT [...]
3.550,00
EMPENHO: 1098 - DATA: 16/07/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "CHEGADA DO NOVO PAROCO DE VERDEJANTE - PADRE LINDOVALDO" QUE AC [...]
470,00
EMPENHO: 1099 - DATA: 16/07/2025
MARTINHO FREIRE DE BARROS
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO/2025, [...]
1.590,00

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