Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1596 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - PSF, CONFORME CONTRAT [...] |
3.036,00 |
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EMPENHO: 1597 - DATA: 16/10/2025
JOSE FRANKLIN ALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025. |
3.036,00 |
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EMPENHO: 1598 - DATA: 16/10/2025
SIMONE DE SÁ E SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO 47/2025. |
4.554,00 |
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EMPENHO: 1657 - DATA: 16/10/2025
JOSE BARBOZA DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 1658 - DATA: 16/10/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS (PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740): FEITO SERVIÇO DE LIMPEZA E EVAPORADOR DE AR-CONDICIONADO, TIRADO VASAMENTO DA LUVA DO DIFERENCI [...] |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1659 - DATA: 16/10/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº190/25. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1599 - DATA: 16/10/2025
MARIANA DE SOUZA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORIMENTO DE SISTEMAS DA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025. |
4.554,00 |
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EMPENHO: 1600 - DATA: 16/10/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...] |
4.385,00 |
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EMPENHO: 1601 - DATA: 16/10/2025
JOICIHELE DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGA NO APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, PELA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2025. |
6.000,00 |
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EMPENHO: 1602 - DATA: 16/10/2025
IPAINSTITUTO DE PESQUISA AGROPECUARIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TFUSP, DA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME BOLETO DA CI 1517/2025 |
384,72 |
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EMPENHO: 1603 - DATA: 16/10/2025
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025. |
3.600,00 |
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EMPENHO: 1604 - DATA: 16/10/2025
DANIELA SILVA LEITE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DAS EQUIPES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...] |
7.500,00 |
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EMPENHO: 1605 - DATA: 16/10/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 10/2025, CONFORME A CI 1742/25 E NOTA 78. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1606 - DATA: 16/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
3.214,45 |
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EMPENHO: 1607 - DATA: 16/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...] |
6.704,35 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24/202 [...] |
4.420,00 |
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EMPENHO: 1608 - DATA: 16/10/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 24/202 [...] |
4.420,00 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DOS DIVERSOS SETORES DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
2.720,00 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 16/10/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DOS DIVERSOS SETORES DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
2.720,00 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 16/10/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
10.565,50 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 16/10/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 105/2025, PROC. LICIT. 53/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...] |
10.565,50 |
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EMPENHO: 2550 - DATA: 16/10/2025
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2551 - DATA: 16/10/2025
ANA PAULA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1762/25. A [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2552 - DATA: 16/10/2025
MARIA TATIANE ALVES DAMASCENA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2553 - DATA: 16/10/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1753/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2554 - DATA: 16/10/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1754/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2555 - DATA: 16/10/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1755/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2556 - DATA: 16/10/2025
CRISTINA ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1796/25. ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2557 - DATA: 16/10/2025
AYSLENE ARAUJO FREIRES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1803/25 E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2558 - DATA: 16/10/2025
EDITE DOS SANTOS MACIEL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1804/ [...] |
1.518,00 |
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