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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 6538 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1648 - DATA: 28/07/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1156/25, E NF A [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1647 - DATA: 28/07/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1157/25, E NF A [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1646 - DATA: 28/07/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG.CONF. CI Nº1158/25, E NF NA [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1645 - DATA: 28/07/2025
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1644 - DATA: 28/07/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI N [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1643 - DATA: 28/07/2025
MARIA CINEIDE SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. [...]
2.277,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1642 - DATA: 28/07/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1160/25, E NF [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1641 - DATA: 28/07/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1606 - DATA: 28/07/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1135/25, E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1605 - DATA: 28/07/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1136/25, E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1604 - DATA: 28/07/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1133/25 E NF AN [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1603 - DATA: 28/07/2025
JULIANA MARIA DA SILVA
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1134/25, E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1660 - DATA: 28/07/2025
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
COMPLEMENTO AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERV [...]
524,37 0,00 0,00
EMPENHO: 1640 - DATA: 28/07/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, PAG. CONF. CI Nº1167/25, E NF ANEXA.
2.069,21 0,00 0,00
EMPENHO: 1639 - DATA: 28/07/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, PAG. CONF. CI Nº1168/25, E NF ANEXA.
262,85 0,00 0,00
EMPENHO: 1669 - DATA: 28/07/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1153/25, E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1668 - DATA: 28/07/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1154/25, E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1607 - DATA: 28/07/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº1132/25 E NF ANEXA.
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 491 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 07/2025.
3.101,00 0,00 0,00
EMPENHO: 490 - DATA: 28/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO COMP. 07/2025.
666,67 0,00 0,00
EMPENHO: 489 - DATA: 28/07/2025
MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I 483/25
300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 488 - DATA: 28/07/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
4.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 487 - DATA: 28/07/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
4.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 486 - DATA: 28/07/2025
PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 03(TRES) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do Curso de Operadores do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), conforme doc [...]
450,00 0,00 0,00
EMPENHO: 485 - DATA: 28/07/2025
ALMIR SANTOS SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/DUCATO MULT TAKO MIMODELO MICROONIBUS de placa OPS -5K91 , para fazer 1(uma) mudan [...]
1.150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 484 - DATA: 28/07/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a cidade de Recife para resolver assuntos referentes a essa secretaria nos dias 12 e 13/08/2025.?C.I 472/25
540,00 0,00 0,00
EMPENHO: 483 - DATA: 28/07/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a cidade de Recife para resolver assuntos referentes a essa secretaria nos dias 30 e 31/07/2025 C.I 471/25
540,00 0,00 0,00
EMPENHO: 482 - DATA: 28/07/2025
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de junho 2025, conforme contrato 13/2025. ?C. [...]
1.518,00 0,00 0,00
EMPENHO: 481 - DATA: 28/07/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE DE PASSEIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE- PE. [...]
4.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 480 - DATA: 28/07/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 072/2025. C.I 468/25
846,65 0,00 0,00

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