| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | EMPENHO: 232 
  02.730.618/0001-32ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 
 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DA PATOLA LADO ESQUERDO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. VALOR:320,00 SERVIÇO DE TROCA E REPARO DOS DOIS CILINDROS DO GIRO. VALOR: R$560,00 CO [...]
 | 880,00 |  | 
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | EMPENHO: 236 
  067.XXX.XXX-10MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE NA ESCALA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 84/25.
 | 379,50 |  | 
                                                                    
                                        | 12/02/2025 | EMPENHO: 236 
  067.XXX.XXX-10MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE NA ESCALA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 84/25.
 | 379,50 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 94 
  23.435.622/0001-48GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 96 
  23.435.622/0001-48GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 98 
  23.435.622/0001-48GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
 | 200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 100 
  54.384.612/0001-54RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
 | 2.041,04 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 101 
  54.384.612/0001-54RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
 | 1.516,21 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 94 
  23.435.622/0001-48GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 96 
  23.435.622/0001-48GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 98 
  23.435.622/0001-48GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
 | 200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 100 
  54.384.612/0001-54RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
 | 2.041,04 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 101 
  54.384.612/0001-54RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS
 | 1.516,21 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 2 
  44.587.313/0001-63BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE  DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
 | 224,35 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 2 
  44.587.313/0001-63BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE  DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL
 | 224,35 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 232 
  049.XXX.XXX-48EMERSON PIER DE ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25.
 | 10.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 11/02/2025 | EMPENHO: 232 
  049.XXX.XXX-48EMERSON PIER DE ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25.
 | 10.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 5 
  09.134.614/0001-30PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS 
 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
 | 14.500,34 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 5 
  09.134.614/0001-30PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS 
 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
 | 0,10 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 5 
  09.134.614/0001-30PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS 
 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
 | 28,94 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 197 
  047.XXX.XXX-00MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 198 
  247.XXX.XXX-72MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
 | 6.835,89 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 197 
  047.XXX.XXX-00MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 198 
  247.XXX.XXX-72MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFO [...]
 | 6.835,89 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 163 
  027.XXX.XXX-39JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL 
 REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025.
 | 200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 164 
  356.XXX.XXX-72PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL 
 REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025.
 | 150,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 229 
  070.XXX.XXX-06DAMIAO FELICISSIMO DE GOES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS 
 VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25.
 | 630,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 93 
  23.435.622/0001-48GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
 | 497,20 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 95 
  23.435.622/0001-48GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
 | 994,40 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2025 | EMPENHO: 97 
  23.435.622/0001-48GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS
 | 621,50 |  |