| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
1136
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS PACIENTES DO TFD ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 28/07/2025 |
1136
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
10.018,80 |
|
| 28/07/2025 |
1135
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
8.083,40 |
|
| 28/07/2025 |
1134
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
5.965,74 |
|
| 28/07/2025 |
1133
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE SAUDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
22.772,32 |
|
| 28/07/2025 |
1132
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
34.894,60 |
|
| 28/07/2025 |
1131
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
26.730,00 |
|
| 28/07/2025 |
1130
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
53.258,08 |
|
| 28/07/2025 |
1129
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 28/07/2025 |
1128
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 07/2025
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 28/07/2025 |
1127
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
531,30 |
|
| 28/07/2025 |
1126
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
1.799,80 |
|
| 28/07/2025 |
1125
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
|
EMPENHADO |
2.920,00 |
|
| 28/07/2025 |
1124
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID.NÃO VINCULADO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 28/07/2025 |
1123
ERMINIA MARIA B. TAVARES ARAUJO E OUTROS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 28/07/2025 |
1122
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
607,20 |
|
| 28/07/2025 |
1121
MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 28/07/2025 |
1120
RONEIDE DE SA E SILVA PEREIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 28/07/2025 |
1119
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
4.494,30 |
|
| 28/07/2025 |
1118
CICERA MARIA MACIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
9.028,38 |
|
| 28/07/2025 |
1117
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
10.323,84 |
|
| 28/07/2025 |
1116
JOSEFA ARAÚJO SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
4.494,30 |
|
| 28/07/2025 |
1115
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
16.801,08 |
|
| 28/07/2025 |
1114
DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, [...]
|
EMPENHADO |
7.009,08 |
|
| 28/07/2025 |
1113
TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
15.109,08 |
|
| 28/07/2025 |
1112
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
4.494,30 |
|
| 28/07/2025 |
1111
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
10.909,08 |
|
| 28/07/2025 |
1110
CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 1164/2025 E NOTA 506.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 28/07/2025 |
1109
CICERO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023.
|
EMPENHADO |
9.028,38 |
|
| 25/07/2025 |
463
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(UMA) diária para custear despesas como motorista para a cidade de JUAZEIRO DO NORTE/CE a serviço da Secretari [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/07/2025 |
1602
PROMEC LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTUDANTE COM DEFICIENCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1146/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 25/07/2025 |
1601
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUlHO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/07/2025 |
1135
THIAGO LOPES DE SA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME CI N°73/25 ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/07/2025 |
1134
RAI ALVES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL E LIMPEZA NA PARTE DO AÇUDE COMUNITÁRIO DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº103/25.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 25/07/2025 |
1133
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (CARREGADEIRA), (RETRO) E (STRADA". CONFORME CI Nº102/25.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 25/07/2025 |
1132
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO, RESPONSAVEL PELO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DE [...]
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 25/07/2025 |
1131
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº472/25.
|
EMPENHADO |
647,00 |
|
| 25/07/2025 |
1130
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. NOS DIAS 07 E 10/07/25. CONFORME CI Nº396/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 25/07/2025 |
1129
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 14 E 15/07/25. CONFORME CI Nº397/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
1128
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 17 E 18/07/25. CONFORME CI Nº398/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
1127
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE/CE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 21 E 22/07/25. CONFORME CI Nº399/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/07/2025 |
1108
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO PARA A PACIENTE CELIA DA COSTA SANTOS, CONFORME A CI 1144/2025 E NOTA 4003.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/07/2025 |
1107
CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO PARA O PACIENTE ADÃO MANOEL DA SILVA, CONFORME A CI 1138/2025 E NOTA 4002.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 25/07/2025 |
1106
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2025, CONFORME A CI 1137/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/07/2025 |
1600
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA NO ÔNIBUS E PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº1147/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/07/2025 |
1599
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01, (UMA) DIÁRIAS AO SENHOR AILTON ELIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/07/2025 |
1598
CLODOALDO ALVES LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01, (UMA) DIÁRIAS AO SENHOR CLODOALDO ALVES LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/07/2025 |
1597
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 03, (TRÊS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS O [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/07/2025 |
1596
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
1595
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
1594
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 24/07/2025 |
1593
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1139/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
532,00 |
|
| 24/07/2025 |
1592
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
885,00 |
|
| 24/07/2025 |
1591
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1137/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 24/07/2025 |
1126
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE VARETA DE ÓLEO HADRAULICO (DIREÇÃO), 02 (DUAS) MANGUEIRAS PARA COMBUSTIVEL, 01 (UMA) UNIDADE DE ENGATES E CONEXÕES PARA RODOAR, 01 (UMA) U [...]
|
EMPENHADO |
915,23 |
|
| 24/07/2025 |
1125
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VISITA A CODEVASF (COMPAHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAIBA), PARA ACOMPANHAR AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME CI N [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/07/2025 |
1124
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A PLANTA TOPOGRAFICA DO LOTEAMENTO BELA VISTA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/07/2025 |
1123
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, PARA ATENDER A SALA DO GABINETE E A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CI Nº393/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
1122
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/07 A 30/07/2025. CONFORME CI Nº394/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/07/2025 |
1121
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/07 A 30/07/2025. CONFORME CI Nº395/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|