DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1428 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
2.040,00
EMPENHO: 1428 - DATA: 29/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
2.040,00
EMPENHO: 1429 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
680,00
EMPENHO: 1429 - DATA: 29/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
680,00
EMPENHO: 1430 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
5.100,00
EMPENHO: 1430 - DATA: 29/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...]
5.100,00
EMPENHO: 1431 - DATA: 29/08/2025
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA USO NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº139/25.
1.200,00
EMPENHO: 1432 - DATA: 29/08/2025
FUNPREV PREV
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ABERTO ESCESSO DJ N°017/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF.
18.255,85
EMPENHO: 2137 - DATA: 29/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
1.850,00
EMPENHO: 2138 - DATA: 29/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
9.990,00
EMPENHO: 2139 - DATA: 29/08/2025
ALEA COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. CONTRATO [...]
14.277,50
EMPENHO: 2140 - DATA: 29/08/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER [...]
60,00
EMPENHO: 1364 - DATA: 29/08/2025
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO [...]
21.600,00
EMPENHO: 1365 - DATA: 29/08/2025
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
2.110,00
EMPENHO: 599 - DATA: 29/08/2025
LIDIANE DE SOUZA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO ME [...]
200,00
EMPENHO: 600 - DATA: 29/08/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco nos dia 23,24 e 25/09/ [...]
1.080,00
EMPENHO: 601 - DATA: 29/08/2025
UIRES MATIAS DE ARAUJO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Recife para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco, como Delegado Titular [...]
810,00
EMPENHO: 602 - DATA: 29/08/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Ajuda de Custo para participar da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social de Pernambuco,como Delegada T [...]
600,00
EMPENHO: 603 - DATA: 29/08/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Recife/PE com Conselheiros para Conferência Estadual da Assistência Social,nos dias 23, [...]
840,00
EMPENHO: 604 - DATA: 29/08/2025
GABRIEL ALVES SALVINO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para o usuário em situação de vulnerabilidade social,no mes de setembro,conforme parecer social.C.I 588/25
500,00
EMPENHO: 2094 - DATA: 28/08/2025
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
1.518,00
EMPENHO: 2095 - DATA: 28/08/2025
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
357,00
EMPENHO: 2096 - DATA: 28/08/2025
EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
759,00
EMPENHO: 2097 - DATA: 28/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
40.846,87
EMPENHO: 2098 - DATA: 28/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
34.618,26
EMPENHO: 2099 - DATA: 28/08/2025
JULIANE DE SÁ PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
459,00
EMPENHO: 1340 - DATA: 27/08/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 488/25 E NF ANEXA.
407,00
EMPENHO: 1341 - DATA: 27/08/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 490/25.
450,00
EMPENHO: 1342 - DATA: 27/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE/PE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE A ALEPE E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA AMUPE CONF. [...]
1.080,00
EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE LAVAGEM DE MAQUINA PATROL PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°131/25 E NF ANEXA.
250,00

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