DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9666 registros
LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 2238 - DATA: 19/12/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS,BANHEIROS,QUIMICOS,SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMAN [...]
60.772,03
EMPENHO: 2237 - DATA: 19/12/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS,BANHEIROS,QUIMICOS,SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMAN [...]
34.164,50
EMPENHO: 2236 - DATA: 19/12/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS,BANHEIROS,QUIMICOS,SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMAN [...]
8.010,75
EMPENHO: 2234 - DATA: 19/12/2025
ADRIANO ULISSES SOARES
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DOS INTEGRANTES DA BANDA CLEITINHO E MENININHO QUE SE APRESENTOU DURANTE A 26° MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE Q [...]
3.700,00
EMPENHO: 2233 - DATA: 19/12/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DA POLICIA MILITAR QUE FIZERAM O APOIO DA SEGURANÇA DURANTE A 26° MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE QUE ACONTECEU NO SITIO RIA [...]
1.400,00
EMPENHO: 2235 - DATA: 19/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
798,01
EMPENHO: 3394 - DATA: 19/12/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2286/25 NOTA Nº387175645. ANEXA.
1.142,64
EMPENHO: 3382 - DATA: 19/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 24//2025 9º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
2.460,00
EMPENHO: 3382 - DATA: 19/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 24//2025 9º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
2.460,00
EMPENHO: 3382 - DATA: 19/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, PARA ESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 24//2025 9º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
2.460,00
EMPENHO: 3381 - DATA: 19/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 24//2025 9º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
2.534,50
EMPENHO: 3381 - DATA: 19/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 24//2025 9º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
2.534,50
EMPENHO: 3381 - DATA: 19/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 24//2025 9º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025.
2.534,50
EMPENHO: 3380 - DATA: 19/12/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL D [...]
1.252,27
EMPENHO: 3379 - DATA: 19/12/2025
RENAN DE MARINS MAIA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANT [...]
11.012,50
EMPENHO: 3378 - DATA: 19/12/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HRIDROSANITÁRIO, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 2 [...]
7.948,00
EMPENHO: 3377 - DATA: 19/12/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, SUAS MATRIZES [...]
6.300,00
EMPENHO: 3376 - DATA: 19/12/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº2328/25. ANEXA. (CODIGO Nº25)
740,00
EMPENHO: 3375 - DATA: 19/12/2025
JAILSON JAIME DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2327/25. ANEXA [...]
1.370,00
EMPENHO: 3374 - DATA: 19/12/2025
RANILSON ALVES PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº2325/25. ANEXA. [...]
390,00
EMPENHO: 3373 - DATA: 19/12/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC 2025 DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLAR, DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ E CLEMENTINO ALVES, PAG. [...]
3.260,00
EMPENHO: 3372 - DATA: 19/12/2025
JOSE RODRIGO DE SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC 2025 DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLAR OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº2308/25. ANEXA. [...]
3.264,00
EMPENHO: 3371 - DATA: 19/12/2025
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2309/25. ANEXA. [...]
1.160,00
EMPENHO: 3370 - DATA: 19/12/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº2311/25. ANEXA. [...]
422,00
EMPENHO: 3369 - DATA: 19/12/2025
ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANE [...]
1.012,00
EMPENHO: 3368 - DATA: 19/12/2025
MARIA IZABEL DE JESUS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a),EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEXA.
2.024,00
EMPENHO: 3367 - DATA: 19/12/2025
THIAGO FREIRE QUINTEIRO 06952198474
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE CARRO SPIN. PAG. CONF. CI Nº2324/25. ANEXA. (C [...]
1.500,00
EMPENHO: 3366 - DATA: 19/12/2025
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, [...]
2.024,00
EMPENHO: 3365 - DATA: 19/12/2025
ANA BEATRIZ DE SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, [...]
1.282,00
EMPENHO: 3364 - DATA: 19/12/2025
CARLA CATARINA OLIVEIRA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), MARIA DE FÁTIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANE [...]
1.012,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024