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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2063 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/03/2025 EMPENHO: 410
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDJ0574, CONFORME CI 294/2025
1.651,00
13/03/2025 EMPENHO: 411
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDY7D63, CONFORME CI 295/2025
1.916,00
13/03/2025 EMPENHO: 416
00.254.657/0001-85
POLOBUS COMERCIO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 301/2025
436,73
13/03/2025 EMPENHO: 376
08.221.373/0001-02
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°35/25 E NF ANEXA.
720,00
13/03/2025 EMPENHO: 409
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025
100,00
13/03/2025 EMPENHO: 417
00.254.657/0001-85
POLOBUS COMERCIO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 302/2025
300,00
13/03/2025 EMPENHO: 409
44.120.959/0001-36
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025
100,00
13/03/2025 EMPENHO: 417
00.254.657/0001-85
POLOBUS COMERCIO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 302/2025
300,00
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
59,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 405
01.483.279/0001-74
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 297/2025
300,00
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
59,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 404
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF.
69,90
13/03/2025 EMPENHO: 405
01.483.279/0001-74
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 297/2025
300,00
13/03/2025 EMPENHO: 145
37.602.987/0001-24
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA.
7.000,00
13/03/2025 EMPENHO: 260
51.648.514/0001-99
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PONTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF NOTA Nº21. ANEXA.
2.450,00

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