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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2063 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
12/03/2025 EMPENHO: 7
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(Conselho Tutelar), conforme documentação anexa. ?C.I 63/25
472,50
12/03/2025 EMPENHO: 7
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(Conselho Tutelar), conforme documentação anexa. ?C.I 63/25
472,50
12/03/2025 EMPENHO: 72
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do Credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CREAS - VERDEJANTE/PE C.I 57/25
369,25
12/03/2025 EMPENHO: 72
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Valor que se empenha em favor do Credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CREAS - VERDEJANTE/PE C.I 57/25
369,25
12/03/2025 EMPENHO: 351
068.XXX.XXX-77
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2025.
809,60
12/03/2025 EMPENHO: 351
068.XXX.XXX-77
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2025.
809,60
12/03/2025 EMPENHO: 111
30.194.985/0001-02
SEMPRE LIMPO LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 11 [...]
285,60
12/03/2025 EMPENHO: 163
30.194.985/0001-02
SEMPRE LIMPO LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 17/2025-3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PRE [...]
731,13
12/03/2025 EMPENHO: 302
027.XXX.XXX-61
MARCOS CEZAR DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME C.I Nº47/25.
1.518,00
12/03/2025 EMPENHO: 320
107.XXX.XXX-08
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
1.518,00
12/03/2025 EMPENHO: 320
107.XXX.XXX-08
MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025.
1.518,00
12/03/2025 EMPENHO: 306
330.XXX.XXX-05
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DO "ENCONTRO DE BLOCOS DO CARNAVAL DE VERDEJANTE" NO DIA 04/03/2025. CONF. CI Nº49/25.
453,00
12/03/2025 EMPENHO: 170
116.XXX.XXX-40
LUANA DO CARMO SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
657,80
12/03/2025 EMPENHO: 178
118.XXX.XXX-97
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº127/25, E NF ANEXA.
657,80
12/03/2025 EMPENHO: 296
007.XXX.XXX-43
CARLOS LACERDA DE SOUZA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA" QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03/MARÇO/2025. CONFORME CI Nº45/25.
2.110,00
12/03/2025 EMPENHO: 303
032.XXX.XXX-11
ROZALIA DE LIMA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS BARRACAS E RUA NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº51/25.
700,00
12/03/2025 EMPENHO: 304
038.XXX.XXX-08
FRANCISCO FERREIRA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADA AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº52/25.
527,00
12/03/2025 EMPENHO: 305
705.XXX.XXX-33
MILENA SILVA SANTOS
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº50/25.
474,00
12/03/2025 EMPENHO: 307
100.XXX.XXX-09
MARIA DE FATIMA DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE IDOSOS DE ARTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECE NOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE FEVER [...]
1.518,00
12/03/2025 EMPENHO: 353
091.XXX.XXX-60
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº79/25.
2.500,00
12/03/2025 EMPENHO: 354
091.XXX.XXX-60
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº80/25.
2.500,00
12/03/2025 EMPENHO: 383
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DEVIDO EM ATRASO DE REPASSE DE CONVENIO CONF. OFICIO N°009/2025 AG. SALGUEIRO RECEBIDO
1.270,43
12/03/2025 EMPENHO: 197
883.XXX.XXX-68
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA.
7.442,10
12/03/2025 EMPENHO: 298
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME C.I Nº31/25.
92,80
12/03/2025 EMPENHO: 375
04.140.399/0007-52
AUTOAMERICA LTDA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS AMULET 275/80/R22.5 PARA CAMINHÃO PIPA , CONFORME CI Nº23/2025 E NF ANEXA..
4.187,99
12/03/2025 EMPENHO: 165
11.361.243/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$63,39 (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CEN [...]
2.180,49
12/03/2025 EMPENHO: 146
29.971.418/0001-28
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DE [...]
2.500,00
12/03/2025 EMPENHO: 213
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
782,08
12/03/2025 EMPENHO: 301
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VEIRA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL

REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME [...]
379,17
12/03/2025 EMPENHO: 374
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS
350,00

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