lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Verdejante

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11305 registros

Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/09/2025 2204
GILMARIA GOMES DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...]
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2203
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITU [...]
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2202
MARIA DE FATIMA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃ [...]
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2201
MARIA JUCILENE DA CONCEI€AO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO [...]
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2200
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2199
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2198
EVA TAMIRES ARAUJO SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2197
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2196
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2195
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 2.068,00
18/09/2025 2194
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2193
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2192
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2191
DANAELIS SILVA DAMASCENA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 2190
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
18/09/2025 1478
OSANEIDE MARIA DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, NOS DIAS 29/09 A 01/10/2025. CONFORME CI Nº5 [...]
EMPENHADO 1.050,00
17/09/2025 2189
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.768,00
17/09/2025 2188
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
17/09/2025 2187
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA [...]
EMPENHADO 148,73
17/09/2025 2186
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA F [...]
EMPENHADO 146,69
17/09/2025 2185
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTIUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FI [...]
EMPENHADO 3,99
17/09/2025 2184
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
EMPENHADO 3.000,00
17/09/2025 1477
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E DE DRENAGEM PARA OBRA. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, INCLUINDO MEMORIAL DES [...]
EMPENHADO 103,03
17/09/2025 1476
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PETROLINA-PE, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA, NA CAIXA ECONÔMICA E NO BANCO DO BRASIL. NOS DIAS 29/09 A 01/10/2025. CONFORME C [...]
EMPENHADO 450,00
17/09/2025 1475
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A 02 (DOIS) SERVIÇOS DE DESMOTAGEM DE PNEUS PARA CONSERTO DE VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM, DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº139/ [...]
EMPENHADO 250,00
16/09/2025 2183
IVANILDO DA SILVA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
EMPENHADO 200,00
16/09/2025 1474
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA VERDEJANTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - [...]
EMPENHADO 540,00
15/09/2025 625
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE SETEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 607/25
EMPENHADO 2.000,00
15/09/2025 624
MARCIA FREIRE BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 623
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 622
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 621
MAGDA FREIRE PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEM [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 620
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de SETEMBRO 2025, conforme contrato 12/2025.C. [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 619
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 618
DEIZE BRASILINO FERREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme contrato nº014 [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 617
OSMARA MORBELY SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 616
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme co [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 615
MAYLANNE MATIAS SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 614
COMPESA - AGUA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SE [...]
EMPENHADO 28,05
15/09/2025 613
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2025, conforme c [...]
EMPENHADO 1.518,00
15/09/2025 612
AFAGU SERVIÇOS LTDA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO SERGIO ALVES DE SA, NO DIA 21/09/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VEST [...]
EMPENHADO 4.265,00
15/09/2025 611
CARLOS ALVES BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de Gravatá/PE, com Conselheiros para paticipar da Conferência Estadual do Idoso, nos dias [...]
EMPENHADO 420,00
15/09/2025 610
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria para a cidade de Gravatá para participar da 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco nos dia 29 e 30 [...]
EMPENHADO 810,00
15/09/2025 609
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem para a cidade de Gravatá/PE a fim de participar como CONSELHEIRO da [...]
EMPENHADO 420,00
15/09/2025 2182
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 108/2025- 5º PEDIDO. PROC. [...]
EMPENHADO 5.320,10
15/09/2025 2181
SEMPRE LIMPO LTDA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 107/2025- 6º PEDIDO. PROC. LI [...]
EMPENHADO 764,00
15/09/2025 2180
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 4 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. C.I Nº 1551/25.
EMPENHADO 840,00
15/09/2025 1473
NATANAEL MOREIRA ROCHA DE OLIVEIRA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE PLACA DA FACHADA DA CADEIA PÚBLICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº544/25.
EMPENHADO 1.000,00
15/09/2025 1472
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PPRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CI Nº75/25.
EMPENHADO 200,00
15/09/2025 1471
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, LOTEAMENTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. CI Nº 140/25
EMPENHADO 590,00
15/09/2025 1470
PLINIO ANTONIO DE BARROS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº542/25.
EMPENHADO 450,00
15/09/2025 1469
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O IPA - INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO E SEMAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE [...]
EMPENHADO 810,00
15/09/2025 1429
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 1499/2025
EMPENHADO 270,00
12/09/2025 2179
MARIANA PIRES DE SÁ
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 3.160,00
12/09/2025 2178
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CI E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.270,00
12/09/2025 2177
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL COM A UNDIME/PE. PAG. CONF. CI Nº15 [...]
EMPENHADO 300,00
12/09/2025 2176
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO PROJETO 7 DE SETEMBO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
EMPENHADO 1.404,00
12/09/2025 1468
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº148/25.
EMPENHADO 400,00
12/09/2025 1467
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº149/25.
EMPENHADO 200,00
12/09/2025 1466
ROBSON DE SA E SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE CULTURA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELO GRUPO DE ART [...]
EMPENHADO 200,00

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