Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
24/07/2025 |
1591
JAILSON JAIME DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1137/25 [...]
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EMPENHADO |
1.650,00 |
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24/07/2025 |
1126
NELSON SAMPAIO VEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE VARETA DE ÓLEO HADRAULICO (DIREÇÃO), 02 (DUAS) MANGUEIRAS PARA COMBUSTIVEL, 01 (UMA) UNIDADE DE ENGATES E CONEXÕES PARA RODOAR, 01 (UMA) U [...]
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EMPENHADO |
915,23 |
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24/07/2025 |
1125
ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VISITA A CODEVASF (COMPAHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAIBA), PARA ACOMPANHAR AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME CI N [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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24/07/2025 |
1124
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A PLANTA TOPOGRAFICA DO LOTEAMENTO BELA VISTA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES.
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EMPENHADO |
103,03 |
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24/07/2025 |
1123
ANNE KELLY MENEZES GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, PARA ATENDER A SALA DO GABINETE E A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CI Nº393/25.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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24/07/2025 |
1122
EUGENIO KEVINNY DE SA PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/07 A 30/07/2025. CONFORME CI Nº394/25.
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EMPENHADO |
420,00 |
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24/07/2025 |
1121
MARILISE APARECIDA DE SA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28/07 A 30/07/2025. CONFORME CI Nº395/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
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24/07/2025 |
1120
TORRES E LIMA COMERCIO DE VIDROS & CIA LTDA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº45/25.
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EMPENHADO |
140,00 |
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24/07/2025 |
1119
RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A ANALISE TÉCNICA E SUSBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA SOLAR DE 375W NO SISTEMA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO AÇUDE QUEBRADO. CONFORME CI Nº151/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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24/07/2025 |
1118
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº159/25.
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EMPENHADO |
1.120,15 |
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24/07/2025 |
1117
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS CONF. C.I. N°44/25.
|
EMPENHADO |
720,00 |
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24/07/2025 |
1116
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANTAS PERTINENTES DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
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23/07/2025 |
1590
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE FOTOCOPIAS PARA CADERNOS DE PROJETO DE VIDA, ESTUDO ORIENTADO, PROTAGONISMO JUVENIL. NIVELAMENTO E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA FORMAT [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
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23/07/2025 |
1589
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES E SECRETARIOS DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E SUAS NOVAS MATRIZES. PAG. C [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
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23/07/2025 |
1115
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 28 E 30/07/25. CONFORME CI Nº391/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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23/07/2025 |
1114
ANA CECÍLIA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE 07/25. CONF. C.I Nº387/25 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
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23/07/2025 |
1113
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº467/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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23/07/2025 |
1112
LUZIA ALVES SANTOS DE SANTANA LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL, ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA AMBIENTAL CONF. C.I. N°101/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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23/07/2025 |
1111
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. CONF. C.I. N° 100/25
|
EMPENHADO |
700,00 |
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22/07/2025 |
1588
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FALHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE JULHO DE 2025, CONF. C.I Nº1142/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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22/07/2025 |
1587
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONF. C.I Nº1143/25 E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
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22/07/2025 |
1110
FAST SHOP S.A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE [...]
|
EMPENHADO |
6.289,00 |
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22/07/2025 |
1109
NATALIA MARIA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS NO MES 06 DE 2025 CONF. C.I. N°386/25 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
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22/07/2025 |
1108
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. JULHO/25, CONFORME CI Nº385/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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22/07/2025 |
1107
GILSON DE SÁ BEZERRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO CONF. DECRETO N°031 DE 22 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
294.000,00 |
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21/07/2025 |
1586
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1119/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
21/07/2025 |
1585
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1120/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
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21/07/2025 |
1584
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
21/07/2025 |
1583
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, CONF. C.I Nº1123/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
21/07/2025 |
1582
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
21/07/2025 |
1581
BRUNO ARTHSSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº127/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
21/07/2025 |
1580
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1128/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
21/07/2025 |
1579
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1129/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
21/07/2025 |
1578
ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1130/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
21/07/2025 |
1577
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1131/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
21/07/2025 |
1576
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
7.184,69 |
|
21/07/2025 |
1575
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
21/07/2025 |
1574
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
45.482,72 |
|
21/07/2025 |
1573
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS OURICURI-PE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 07/2025.
|
EMPENHADO |
1.583,00 |
|
21/07/2025 |
1572
MARIA APARECIDA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
21/07/2025 |
1571
DANIELA DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
21/07/2025 |
1570
JALMENES JOSE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
21/07/2025 |
1569
WANDERLEA DO CARMO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
21/07/2025 |
1568
WANESSA DE SOUZA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
21/07/2025 |
1567
SIMONE SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
21/07/2025 |
1566
CARLOS DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
21/07/2025 |
1565
ADALMIR GERALDO DE OLIVIERA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NA FASE ESTADUAL, DA COMPETIÇÃO DE HANDEBOL, EM RECIFE-PE, 65ºEDIÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
21/07/2025 |
1106
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
8.059,05 |
|
21/07/2025 |
1105
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDOES, REGISTROS E AVERBAÇÃO CONF. BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.194,85 |
|
21/07/2025 |
1105
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
21/07/2025 |
1104
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 1PINHÃO IMPULSOR DE PARTIDA PARA O VEÍCULO DO QUE ATENDE AO SAMU DE PLACA PCR9I71, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE -HPP. CONFORME A CI 1128/25 E NOTA [...]
|
EMPENHADO |
211,40 |
|
21/07/2025 |
1103
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 1129/25 E NOTA 70.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
21/07/2025 |
1102
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1130/25.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
21/07/2025 |
1101
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 68/2025, PROC. ADM. 39/2025, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 15/20 [...]
|
EMPENHADO |
33.172,66 |
|
21/07/2025 |
1100
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DAS EQUIPES, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF, CONFORME CONTRATO ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
21/07/2025 |
1099
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
21/07/2025 |
1098
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
21/07/2025 |
1097
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - PSF, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
21/07/2025 |
1096
JOYCE JACINTA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO NA UBS II NO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 53/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
21/07/2025 |
1095
MARILENE PEREIRA BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, NO POSTO DE SAÚDE DA VILA PILÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|