lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9833 registros

Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/07/2025 1218
ANTONIO LEANDRO LIMA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERDEJANT [...]
EMPENHADO 2.800,00
30/07/2025 1217
CRISTIANA DA SILVA CAXIADO
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "TRADICIOANAL FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, ENTRE OS DIA [...]
EMPENHADO 4.500,00
30/07/2025 1216
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS COM BLOCOS EM GESSO (20m²) PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO POVOADO DE GROSSOS, NSTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº108/25.
EMPENHADO 1.690,00
30/07/2025 1215
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025.
EMPENHADO 11.318,00
30/07/2025 1214
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025.
EMPENHADO 12.267,95
30/07/2025 1213
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº110/25.
EMPENHADO 1.957,40
30/07/2025 1212
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 07/2025.
EMPENHADO 2.277,00
30/07/2025 1211
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 07/2025.
EMPENHADO 22.500,00
30/07/2025 1210
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº109/25.
EMPENHADO 1.957,40
30/07/2025 1209
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 07/2025.
EMPENHADO 9.944,00
30/07/2025 1208
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº160/25.
EMPENHADO 46,40
30/07/2025 1207
JOSE FERREIRA DE SA
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 08/2025. CONFORME C.I Nº161/25.
EMPENHADO 555,18
30/07/2025 1206
IZABEL AVELINA ALENCAR DE SOUZA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO AO EVENTO DO SITIO MAMOEIRO DIA 30 DE AGOSTO. CONFORME CI Nº81/25.
EMPENHADO 600,00
30/07/2025 1205
JOAO DA SILVA SOUZA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FIGURINOS E ADEREÇOS DESTINADOS AO CORPO COREOGRÁFO DA BANDA 25 DE MARÇO QUE SE APRESENTARA NO DESFILE CIVICO EM 7 DE SETEMBRO EM V [...]
EMPENHADO 3.000,00
30/07/2025 1204
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA USO NA MISSA DE DESPEDIDA DO PADRE CICERO PRAXEDES EM VERD [...]
EMPENHADO 120,00
30/07/2025 1203
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS FEITAS EM GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº88/25.
EMPENHADO 2.425,00
30/07/2025 1202
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O ESTUDIO DO GRUPO DE ARTE, LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº 87/25.
EMPENHADO 2.845,00
30/07/2025 1201
MARTINHO FREIRE DE BARROS
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA - ESPECIAL DI [...]
EMPENHADO 460,00
30/07/2025 1200
ANTENOR JOAO DA SILVA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA "FORRO NA FEIRA" NO MES DE JULHO E AGOSTO/2025, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº [...]
EMPENHADO 1.790,00
30/07/2025 1199
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A "FESTA TRADICIONAL LAGOA DOS MILAGRES" QUE ACONTECE NO D [...]
EMPENHADO 3.230,00
30/07/2025 1198
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...]
EMPENHADO 6.000,00
30/07/2025 1197
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 07/2025.
EMPENHADO 52.849,45
30/07/2025 1196
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO COMP. 07/2025.
EMPENHADO 364,58
30/07/2025 1195
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 07/2025.
EMPENHADO 1.093,75
30/07/2025 1194
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA, COMP. 07/2025.
EMPENHADO 1.518,00
30/07/2025 1193
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 07/2025.
EMPENHADO 3.036,00
30/07/2025 1192
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONT. INTERNO GAB. DO PREF. DE 2025. COMP. 07/2025.
EMPENHADO 4.950,00
30/07/2025 1191
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOSLIC. MATERN. SEC. SERV. PÚBLICOS COMP/07/2025.
EMPENHADO 1.648,00
30/07/2025 1190
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 07/2025.
EMPENHADO 164,44
30/07/2025 1189
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. GOVERNO COMP. 07/2025.
EMPENHADO 289,26
30/07/2025 1188
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 07/2025.
EMPENHADO 177,09
30/07/2025 1187
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP 07/2025.
EMPENHADO 531,25
30/07/2025 1186
A AMARO F DA SILVA ME
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES JULHO/2025. CONF. C.I. N° [...]
EMPENHADO 1.860,00
30/07/2025 1185
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
EMPENHADO 2.878,61
30/07/2025 1184
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. A 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEÍCULO MODELO UNO DE COR VERMELHO E PLACA QUC6D00, ESTE VEICULO ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RU [...]
EMPENHADO 180,00
30/07/2025 1183
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 427/25.
EMPENHADO 550,00
30/07/2025 1182
ANA MARIA JOSEFA DE BARROS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...]
EMPENHADO 300,00
30/07/2025 1181
GLAUBER DE SA VITAL
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE NO DIA 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. N°425/25.
EMPENHADO 150,00
30/07/2025 1180
MARIA RAIMUNDA DE JESUS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO REIFE ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JULHO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONF. C.I. [...]
EMPENHADO 300,00
30/07/2025 1179
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA DE SER. PUBLICOS. 03 (TRÊS) LAVAGEM DO FIAT STRADA: PLACA QYK3C85, NO MES DE JULHO/25. CONF. C.I. N°477/25.
EMPENHADO 135,00
30/07/2025 1178
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. REF. AO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº421/25.
EMPENHADO 610,00
30/07/2025 1177
CLAUDIO GOMES DA SILVA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDATOR DE TESTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JULHO/2025. CONFORM CI Nº55/25.
EMPENHADO 1.400,00
30/07/2025 1176
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIA DE PROPAGANDA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº56/2025.
EMPENHADO 2.000,00
30/07/2025 1175
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº54/25. COF. CI Nº54/2 [...]
EMPENHADO 800,00
30/07/2025 1174
EVERALDO EMIDIO DE ESPIDOLA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A CONDUÇÃO/TRANSPORTE DE SERVIDORES DA COORDENADORIA DA MULHER E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DA [...]
EMPENHADO 500,00
30/07/2025 1173
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA EM SISTEMA E COMPONENTES DE INJEÇÃO. CONFORME CI Nº106/25.
EMPENHADO 1.000,00
30/07/2025 1172
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO EVENTO CULTURAL "2º TORNEIO DE BALADEIRA DO SITIO ICÓS - LUCAS DE ROCK" DIA 16 DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº79/25.
EMPENHADO 500,00
30/07/2025 1171
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DO TFD. CONFORME CI Nº53/25.
EMPENHADO 420,00
30/07/2025 1170
JOCIHEL DA SILVA
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
EMPENHADO 420,00
30/07/2025 1169
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
EMPENHADO 540,00
30/07/2025 1168
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 2 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE MUDANÇA E INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DE APOIO DO TFD ENTRE OS DIAS 0 [...]
EMPENHADO 720,00
30/07/2025 1167
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE J [...]
EMPENHADO 2.500,00
30/07/2025 1166
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JULHO/25. CONF. CI Nº49/25 E NF A [...]
EMPENHADO 800,00
30/07/2025 1165
MATHEUS VITAL SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JULHO/25, CONFORME C.I Nº51/2025 E NF ANEXA.
EMPENHADO 4.125,00
30/07/2025 1164
FRANCISCO DE SA BEZERRA
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE RESOLVER DEMANDAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS PACIENTES DO TFD ENTRE OS DIAS 07 A 08 DE AGO [...]
EMPENHADO 540,00
30/07/2025 1163
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
EMPENHADO 8.381,94
30/07/2025 1162
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025.
EMPENHADO 9.817,08
30/07/2025 1161
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
EMPENHADO 2.000,00
30/07/2025 1160
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS. CONF. CI Nº422/25.
EMPENHADO 148,00
30/07/2025 1159
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2025. CONF. CI Nº 420/25 E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00

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